是產(chǎn)生的所得免稅,不是收入

老師,所得稅申報表,附表免稅收入明細表里面,從事農(nóng)林牧魚的免稅項目,免稅項目這個金額是不含稅收入,還是稅額?
銀行存款利息收入免企業(yè)所得稅嗎?我們是從事農(nóng)林牧漁項目的企業(yè),享受“從事農(nóng)林牧漁業(yè)項目的所得減免征收企業(yè)所得稅”政策。填寫企業(yè)所得稅第三季度申報表的時候能在這條減免政策里面填上第三季度銀行存款利息收入的金額嗎?我們是小規(guī)模企業(yè)。云南省昆明市彌勒市
居民企業(yè)從事農(nóng)林牧漁項目所得是免征企業(yè)所得稅的嗎
合作社所得稅減免優(yōu)惠事項農(nóng)林牧漁里,合作社屬于農(nóng)業(yè)我這邊有個合作社所得稅減免申報時顯示不屬于優(yōu)惠減免行業(yè)這是為什么
從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得減免征收企業(yè)所得稅(免稅項目)這一欄怎么填寫
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
比如說收入100萬(包含了免稅和沒有免稅)減去成本30萬,利潤是70萬,那么這里就在從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得減免征收企業(yè)所得稅(免稅項目)這一欄里面填寫70萬?
是的,就是那個意思的哈
那么這樣的話,企業(yè)稅是不用交稅了
是的,只是農(nóng)業(yè)項目所得不交稅,
但是利潤里面是包含了不免稅的那部分啊,這部份不免稅的利潤又怎么計算
不免稅的所得正常交稅就是
比如我的利潤是70萬(包含了免稅和不免免稅的收入),那么這里就在從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得減免征收企業(yè)所得稅(免稅項目)這一欄里面填70-10(不免稅的收入)=60嗎
是的,只能填免稅的所得,不免稅的不能填進去
利潤是70萬,不免稅的收入是10萬,我是70萬-10萬,還是70萬減10萬的稅額,這個余額填在在從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得減免征收企業(yè)所得稅(免稅項目)
那么只填減免的60萬所得,10萬交稅
那么10萬元就要交5千的稅錢
計算出該交多少就是多少哈,簡單的算術問題
我就算拿多少成本票回來也沒有用啊,比如說我拿回來20萬的成本票回來,之前的利潤是70,現(xiàn)在利潤就是50萬,那么我就會在減免所得稅那一欄填寫50-10=40萬,那么我的10萬不免稅的收入還是要交5千
需要分別核算,免稅所得和不免稅稅所得。不能混用成本
老師,能不能具體點,是不是要做2個賬,但是申報表也只是一個申報表啊
比如做收入:主營業(yè)務收入-農(nóng)業(yè)收入,主營業(yè)務成本-農(nóng)業(yè)收入 這樣就可以統(tǒng)計了呀