稍等一會兒,我給你算一下的。
銷項3萬元含稅的發(fā)票,如按13%的稅率計算,銷項稅額是:30000÷(1+13%)×13%=3451.32,稅負率2個點,那我進項需要購進多少?進項全是普通發(fā)票不能認證的。怎么套公式?麻煩老師詳細列舉,謝謝?。?!
老師好!我們是房地產(chǎn)公司!但是我們用的其他公司資質(zhì)屬于他們公司的分公司!自己記賬!總公司申報繳稅!已開票23627452.11+2126470.69=25753922.8元已預交增值稅705082.94元土地抵減銷項稅361466.43元進項稅額1733777.66元還需繳納-673856.34元 未開票19634270.09+1767084.31=21401354.40元 土地抵減銷項295882.47元還有未開進項稅額435186.52 元 1767084.31-295882.47-435186.52-673856.34=362158.98元 未開發(fā)票19634270.09+1767084.31=21401354.40元總公司要求未開票開票時需要預交增值稅3%=589028.10元 這樣是不是多交增值稅589028.1-362158.98=226869.12元總公司讓我們開票就得預交增值稅合理嗎
甲公司系增值稅一般納稅人。本年10月份銷項稅額為110萬元,當期認證抵扣的進項稅額為155萬元。11月份銷項稅額為320萬元,當期認證抵扣的進項稅額為240萬元;11月部分鋼材被盜,應轉(zhuǎn)出進項稅額61萬元,被盜鋼材報經(jīng)批準計入營業(yè)處支出。12月10日,申報繳納11月份增值稅(相關(guān)附加稅費略)。要求:甲公司10月、11月應交增值稅是多少,并對相關(guān)業(yè)務進行賬務處理。
我們公司是一般納稅人,本月只有銷項金額200元,沒有進項票,那我可以正常按照200元的銷項金額申報增值稅吧?我有大額進項可以選擇先不認證可以嗎?就按銷項多少就交多少增值稅可以吧?
我手里有小規(guī)模納稅人開給我公司3%的苗木專票,據(jù)政策可以按9%的稅率加計扣除,本來這26張發(fā)票的總計金額是2432827.60元,總計稅額是72984.80元,價額合計是2505812.40元。這些發(fā)票經(jīng)過認真后金額是2432867.60元,稅額是218954.39元。請問在申報我是只在增值稅進項稅額表二按平臺認證的金額2432867.60元,進項稅額218954.39元填列嗎?(這兩個數(shù)是在認證通過后我在統(tǒng)計確認表上看到的?如不是應該按多少填?
支付監(jiān)理費的進項稅額,現(xiàn)金流量應分配給支付的稅費嗎,還是其他經(jīng)營
你好老師,增值稅即征即退中安置殘疾人就業(yè),稅收優(yōu)惠比例多少?公司在西安市地區(qū)?需要什么資料?具體賬務處理怎么操作?
老師,現(xiàn)在我們公司提前發(fā)放員工中秋福利,這個福利是人事先墊錢買禮品發(fā)給員工,未開票入賬報銷,我想問的是中秋福利是要在發(fā)放的當月計入工資申報個稅嗎?還是可以等到拿到發(fā)票報銷入賬的當月申報個稅?
老師,有匯錯賬號退回來的回單,需要單獨做賬嗎?還是可以直接放到匯正確的報銷單中,
給阿里巴巴網(wǎng)站充流量計入啥科目
老師買課送的真實財務軟件在哪里領(lǐng)取?
老師,可以講一下應交稅費這個科目,及這個科目下面的明細賬科目,以及我自己手工填資產(chǎn)負債表應交稅費項目需要看應交稅費哪些科目及借貸方
需要注銷公司 請問具體流程是怎么樣,注銷那需要選(國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公告日期) 這個又是怎么處理
你好老師,員工在5.30支取了6.10應該發(fā)的工資,那他的個稅應該是幾月報
老師問下,我們開建筑服務-工程服務票給對方,賬務處理怎么做。
16029500.15-855600減,進項稅額等于189826.27。求這個進項稅額就可以了。
16029500.15-855600-x*1.05=189826.27 x=530927.5 對嗎老師 謝謝
對的是的,是這么做的
你好老師
帶在具體的什么問題