4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20%?
老師,我公司跟一個(gè)人在19年12月份發(fā)生了勞務(wù)費(fèi),然后在20年才去稅務(wù)局代開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我公司沒(méi)有在19年12月份的時(shí)候在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)代扣代繳那個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的個(gè)人所得稅,這個(gè)我可以在那個(gè)人19年個(gè)稅匯繳里面申報(bào)嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局已代扣1%的個(gè)稅,扣繳義務(wù)人還要在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)代扣代繳剩余的個(gè)稅嗎?
代開(kāi)進(jìn)來(lái)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,要付錢(qián)單位代扣個(gè)人所得稅,怎么代扣,是在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里嘛
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師接到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票代扣代繳,先去個(gè)稅系統(tǒng)勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),然后扣稅后的金額轉(zhuǎn)給客戶,比如發(fā)票8000,代扣代繳1600,做分錄借主要業(yè)務(wù)成本6400,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅代扣代繳1600,銀行存款8000 ,老師這樣對(duì)嗎?謝謝
對(duì)方開(kāi)的勞務(wù)票,我們和他解除合同了,但是他沒(méi)作廢發(fā)票,個(gè)稅系統(tǒng)代出來(lái)公司要代扣代繳的部分了,這個(gè)還要報(bào)稅嗎
老師。咨詢下就是客戶通過(guò)微信掃公司商戶收款,客戶支付了5350元,商戶收款碼扣了16.05的手續(xù)費(fèi),我們銀行賬號(hào)上收入金額實(shí)際到賬就是5333.95元,這個(gè)分錄該怎么做呢 這筆收入客戶不需要發(fā)票 我們也沒(méi)有開(kāi)票
發(fā)票普票可以抵進(jìn)項(xiàng)稅么通行費(fèi)
老師請(qǐng)問(wèn)土地增值稅舊房用評(píng)估重置成本法時(shí)扣除項(xiàng)目不考慮契稅是嗎
老師,付了打電話的費(fèi)用,為什么沒(méi)有人聯(lián)系我,到哪里投訴
老師好,我們是家具店,客戶購(gòu)買(mǎi)的成品前期款項(xiàng)已經(jīng)入公戶付清,半個(gè)月后,搶了兩張國(guó)補(bǔ)券,掃以舊換新的銀聯(lián)系統(tǒng),然后第二天公戶有又賬了,相當(dāng)于一次交易的款項(xiàng)進(jìn)了兩遍公戶,應(yīng)該怎么做賬,做分錄
咨詢下:獎(jiǎng)金遞延機(jī)制,分為現(xiàn)金結(jié)算與權(quán)益結(jié)算嗎,后者認(rèn)定為股權(quán)激勵(lì)嗎?一般公司的遞延獎(jiǎng)金制度是怎么處理,如果僅僅是現(xiàn)金形式的晚發(fā)呢?有了解老師,可以幫忙梳理下嗎? 另外:稅務(wù)上有規(guī)定:【非上市公司授予本公司員工的股票期權(quán)、限制性股票和股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì),符合規(guī)定條件的,經(jīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,可實(shí)行遞延納稅政策?!浚@個(gè)也是針對(duì)后面的權(quán)益結(jié)算?
老師根據(jù)利潤(rùn)表怎么倒退值增稅稅負(fù)呢?
三季度企業(yè)所得稅申報(bào)改變后,電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么報(bào),如何填數(shù)據(jù)。具體到本年數(shù)據(jù)和本月數(shù)額。
老師,有沒(méi)有集團(tuán)酒吧行業(yè)財(cái)務(wù)架構(gòu)圖,謝謝!
未分配利潤(rùn),期末余額減期初余額等于什么
能算下數(shù)字多少嗎
你申報(bào)的時(shí)候,把發(fā)票上的增值稅和完稅憑證上的附加稅費(fèi)填入扣除費(fèi)用,自動(dòng)計(jì)算的哈
沒(méi)有增值,是0,17300*0.8*0.2=2768
系統(tǒng)出來(lái)這個(gè)數(shù)
你得看發(fā)票,上邊有增值稅,還得看她的完稅憑證,交了哪些稅?
從哪里看她的 完稅憑證?
發(fā)票上增值稅是171.29
那么就的扣除那個(gè)增值稅,
完了,我已經(jīng)點(diǎn)2768繳款了,怎么辦?
這邊表要怎么填
費(fèi)用那里就是減除的各種可以扣除的稅費(fèi)
老師能具體哪個(gè)數(shù)字填哪里嗎
就是前邊說(shuō)的那個(gè)增值稅,填在費(fèi)用那里
那我已經(jīng)按17300申報(bào)繳納了,怎么辦?
交了就交了呀,稅也不對(duì)多,退稅很麻煩的
哦,好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
老師在嗎,還是上面的問(wèn)題,有點(diǎn)暈,我收到17300的個(gè)人稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這是支出,怎么會(huì)產(chǎn)生增值稅的呢?增值稅不是和收入有關(guān)的嗎?
那個(gè)增值稅是人家代開(kāi)發(fā)票時(shí),發(fā)票上體現(xiàn)的,他當(dāng)場(chǎng)就交了,跟你沒(méi)關(guān)系
是附加稅費(fèi),我不知道他的完稅證明上有多少附加稅費(fèi)啊,是要自己計(jì)算嗎
他自己不提供就多交稅就是了