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老師,請之前同事把注冊資本認(rèn)繳金額做賬了!沒有實(shí)繳,另外賬也只做到去年6月份(沒有科目余額表,只有利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表)我是直接把那個(gè)注冊資本沖掉嗎?然后根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表錄期初

2024-04-11 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-11 15:47

是這樣的,把做錯(cuò)的紅沖就行了。

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快賬用戶2576 追問 2024-04-11 15:50

好的,他之前個(gè)稅申報(bào)里的工資表和做的賬里的工資不一樣,我也不用管,直接做接下來的賬就行了是吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:51

您要看一下他要是做的不對,您要更正。

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:52

接手前的不管也行的?

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快賬用戶2576 追問 2024-04-11 15:53

另外我這次工商年報(bào)就直接按照實(shí)際的資本總額來寫,往年的也不用更改是吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:54

你好 可以的 這樣處理的?

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快賬用戶2576 追問 2024-04-11 16:00

比如去年因?yàn)榘颜J(rèn)繳的注冊資本做賬了所以資產(chǎn)總額是55萬,今年把注冊資本沖掉了所以就是5萬,這樣也不要緊是吧

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齊紅老師 解答 2024-04-11 16:02

可以的沒事兒因?yàn)樵瓉硎强梢缘?,沒事,因?yàn)樵瓉硎怯涘e(cuò)了,現(xiàn)在給它沖掉是對的。

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是這樣的,把做錯(cuò)的紅沖就行了。
2024-04-11
您好,這些屬于損益類科目,需要錄入。應(yīng)設(shè)置主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入等科目核算。
2020-11-07
你好;? ? 你現(xiàn)在是要報(bào)3季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎? ?
2022-10-13
從代理記賬公司接過來的賬,你需要在確認(rèn)科目余額表沒有問題后,按照科目余額表將期初余額錄入到你的系統(tǒng)中。 關(guān)于“本年利潤”科目有余額的問題,這可能是因?yàn)樵摽颇可形唇Y(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目上。在這種情況下,你需要先進(jìn)行利潤分配的核算,將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目上,然后再將數(shù)據(jù)錄入到利潤表中。 至于接來的賬期初余額錄好后,資產(chǎn)負(fù)債表是否有數(shù)據(jù),這取決于你的科目設(shè)置和業(yè)務(wù)情況。如果你的科目設(shè)置正確,并且期初余額與科目余額表一致,那么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是平衡的。 利潤表是否有數(shù)據(jù),取決于你的業(yè)務(wù)情況。如果你的賬戶中有已經(jīng)確認(rèn)的收入和費(fèi)用,那么利潤表中應(yīng)該有相應(yīng)的數(shù)據(jù)。如果你沒有錄入任何收入和費(fèi)用數(shù)據(jù),那么利潤表應(yīng)該是空白的。 因此,如果你想接好這個(gè)賬目,你需要認(rèn)真核實(shí)期初余額、科目設(shè)置和業(yè)務(wù)情況,并根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整和錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。
2023-09-27
你好同學(xué),如果確定是貨幣資金的問題你看一下科目余額表是否平
2021-10-20
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