你好,沒(méi)問(wèn)題,這個(gè)是可以部分紅沖
購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣,也開(kāi)具了紅字,沖減那張發(fā)票部分金額,我是銷售方,接下來(lái)怎么開(kāi),在稅控盤(pán)里
我們是購(gòu)買(mǎi)方收到的發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在部分金額要退款給他們開(kāi)紅沖,怎么開(kāi)部分金額紅沖
購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)紅字信息表選擇未抵扣,紅沖部分金額,審核通過(guò)后原來(lái)整張藍(lán)字發(fā)票紅沖了,購(gòu)買(mǎi)方無(wú)法認(rèn)證抵扣,未紅沖部分也不能抵扣了,銷售方按紅字信息表開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方 如何處理 才能使原來(lái)的 發(fā)票重新抵扣呢
老師,要紅沖已認(rèn)證抵扣專票部分金額,購(gòu)買(mǎi)方已開(kāi)好紅字發(fā)票信息單,還需要購(gòu)買(mǎi)方先轉(zhuǎn)出才能開(kāi)紅字發(fā)票嗎
老師,一張發(fā)票上的一個(gè)產(chǎn)品開(kāi)錯(cuò)了可以部分紅沖嗎?具體怎么操作呢,對(duì)方已抵扣了,部分沖紅原發(fā)票還能要回來(lái)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國(guó)慶節(jié)快樂(lè)!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開(kāi)的滴滴打車發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開(kāi)業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問(wèn)第三季度本年利潤(rùn)余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫(xiě)嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒(méi)有開(kāi)票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒(méi)有開(kāi)票如何做賬呢
老師,公司來(lái)審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫(xiě)和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來(lái)后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
怎么部分沖紅?
就是和你開(kāi)紅字發(fā)票一樣,就是個(gè)金額填寫(xiě)這個(gè)紅沖的那個(gè)金額就可以
請(qǐng)問(wèn)老師,怎么知道購(gòu)方有沒(méi)有抵扣發(fā)票?
就是你開(kāi)紅字發(fā)票的時(shí)候需要先開(kāi)紅字發(fā)票信息表,如果你開(kāi)不了的話就證明對(duì)方已經(jīng)抵扣了