你好,同學(xué) 費(fèi)用,成本類的,最好不要貸方,借方負(fù)數(shù)的

老師,想問下,在做損益類科目沖銷時,為什么一定要同方向沖銷,成本的貸方,都填借方負(fù)數(shù),收入的借方,都填貸方負(fù)數(shù),不可直接填對方科目數(shù)
請問老師:損益類的科目只有月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候才能出現(xiàn)在各自的相反方向 的科目嗎,如果損益類科目需要沖減,是不是只能做負(fù)數(shù),會計(jì)上有沒有什么規(guī)定,比如說買了辦公用品,做了借方管理費(fèi)用,后來退回了,是要做管理費(fèi)用的負(fù)數(shù),還是做相反的分錄,把管理費(fèi)用放到貸方?jīng)_回。
老師,我問一下,損益的科目就是真實(shí)。做賬的時候不能再貸方嗎?
老師,我是新手,我用丁字帳把損益類科目做了一遍,結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目的時候 有點(diǎn)不會 所有費(fèi)用成本類在貸方 所有收入類在借方 比如 本年利潤 科目借方金額合計(jì)數(shù)是 1680.53 貸方合計(jì)數(shù):30946.83 我理解的是最終 余額在半年利潤的貸方: 30946.83—1680.53=29266.3 但是貸方表示盈利,我們這個月實(shí)際是虧損的,我有點(diǎn)不懂了?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候科目都會跟做賬的時候都是方向相反的才對吧,那些成本(期間費(fèi)用+主營業(yè)成本)類科目做賬只能是在借方吧,負(fù)數(shù)的話也借方紅字,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的話都是跑到貸方?這樣理解對嗎?麻煩資深老師回答
老師請問一下,我們收到款了,做的預(yù)收賬款,我們想把收入的時間確定為服務(wù)完成并開具發(fā)票時,請問這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責(zé)任公司,2024年4月之前有一個個人股東,2024年未分配利潤70萬左右,2025年一直虧損,有一個股東是公司做了實(shí)繳,稅務(wù)打電話說這個個人股東涉及要交個稅,說是轉(zhuǎn)增資本,應(yīng)該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時有奶制品購進(jìn)的時候會有搭贈,假如搭贈的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒嗎?還是用奶平均勾單價。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務(wù)銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當(dāng)月流水,第一筆是基本戶轉(zhuǎn)給美元戶,第二筆是付的運(yùn)費(fèi)。然后第二張圖是我做的賬務(wù)處理。付運(yùn)費(fèi)的時候有個4761.4的差是不是直接計(jì)入?yún)R兌損益?
辦公室裝修一萬五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須單獨(dú)新增個管理費(fèi)用裝修費(fèi)呢
老師您好,我要開具一張支票,對方在本月20日去入支票,出票日期寫哪天?這個怎么算
老師你好,我公司購進(jìn)中石化油料,用于生產(chǎn)期間車輛的油耗,車輛是我公司租賃的,油費(fèi)我公司承擔(dān),請問我需要寫幾筆分錄,油料出庫分錄怎么寫
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須計(jì)入待攤費(fèi)用里按期分?jǐn)偅?/p>


費(fèi)用類的,比如說就是銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用 成本類的就是主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本這些嗎?
是的,同學(xué),是這樣的
這個成本類的費(fèi)用類的不讓走貸方的原因是什么?
因?yàn)橘M(fèi)用,成本,就是借方科目 貸方一般做賬系統(tǒng)容易出現(xiàn)異常,比如金蝶系統(tǒng)