你好,可以的,分錄沒問題
我作為銷售方,賣了一批貨,購買方是用的E信通和云鏈金融這種金融賬戶給我付款,里面融資貼現(xiàn)產(chǎn)生了服務(wù)費(fèi)和貼現(xiàn)利息,服務(wù)費(fèi)可以開增值專用發(fā)票,利息開普通發(fā)票,發(fā)票開具抬頭為銷售方抬頭,但是這個(gè)貼息產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi)和貼息金額,購買方自己承擔(dān),這些錢后續(xù)還會(huì)還給我們,
我單位主營是銷售運(yùn)輸設(shè)備,平時(shí)開的都是銷售貨物13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,這次因?yàn)楦綆Я耸酆蟀惭b的技術(shù)服務(wù)費(fèi),所以給對(duì)方一起開了幾張6個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)開出來的技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么做分錄?要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?能寫個(gè)分錄看下嗎?
我單位正常是銷售運(yùn)輸設(shè)備開具13個(gè)點(diǎn)的銷售專票,這次因?yàn)楦綆Я耸酆笤O(shè)備技術(shù)研發(fā)服務(wù)費(fèi)所以還附帶開了一些6個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)代技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票成本怎么來做? 比如我們售后包一年的研發(fā)服務(wù)費(fèi),這個(gè)月發(fā)票都來給對(duì)方了,也就是售后一年的服務(wù)費(fèi)我們已經(jīng)收了并且開票給對(duì)方了,但是服務(wù)是一年的,這個(gè)月開始服務(wù),這個(gè)成本怎么結(jié)?研發(fā)人員工資是以后每個(gè)月15號(hào)發(fā)放的,那成本這塊這個(gè)月就利潤特別特別高,因?yàn)檫@個(gè)月只發(fā)一個(gè)月工資就只能做研發(fā)人員一個(gè)月的工資進(jìn)去抵成本,就不知道這個(gè)該怎么做分錄做賬了?有點(diǎn)懵,求大神指點(diǎn)一下思路
我們是供應(yīng)商 比方說發(fā)了一千萬的貨給客戶 客戶按銷售給我們回款 剩下的沒賣掉的退回給我們 上個(gè)月按銷售回款給我們是一百萬 但是需要扣掉費(fèi)用: 會(huì)員開發(fā)服務(wù)費(fèi) 進(jìn)貨額的1.5% 是150000元 業(yè)務(wù)協(xié)作平臺(tái)服務(wù)費(fèi) 進(jìn)貨額的0.5% 是50000元 會(huì)員積分費(fèi)用 銷售額的0.5% 是5000元 支付服務(wù)費(fèi) 銷售額的0.5% 是5000元 會(huì)員促銷活動(dòng)費(fèi) 按每檔活動(dòng)銷售占比 是40000元 日常黑金營銷 會(huì)員買鞋返點(diǎn)2%(每月28號(hào)會(huì)員日返5%) 是10000元 實(shí)際回款74萬元 我想問一下如果要算這些費(fèi)用總共占了多少個(gè)點(diǎn)怎么算,因?yàn)槊宽?xiàng)費(fèi)用扣費(fèi)的基數(shù)都不一樣(有按進(jìn)貨額扣有按銷售額扣)。
請(qǐng)了解直播帶貨電商賬務(wù)的老師解答謝謝 傳媒公司跟技術(shù)公司合作,對(duì)方負(fù)責(zé)直播技術(shù)運(yùn)營推廣等事務(wù),我們會(huì)給對(duì)方部分運(yùn)營成本以及帶貨傭金。 1.請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該算是我們的什么費(fèi)用? 2.開現(xiàn)代服務(wù)推廣費(fèi)可以嗎
我問下,如果醫(yī)療險(xiǎn)中間斷了一個(gè)月會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個(gè)視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請(qǐng)問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險(xiǎn),這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個(gè)問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實(shí)收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對(duì)外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個(gè)月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢,月底出報(bào)表時(shí)核對(duì)未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對(duì)才會(huì)有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫不含稅的這個(gè)金額什么原因???
老師您好,個(gè)體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個(gè)人賬戶,這樣可以么,賬號(hào)和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個(gè)人名字