需要的,只要是科目,有發(fā)生額都會在科目余額表顯示
老師好!我剛涉足建筑業(yè),現(xiàn)在一家勞務公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務分包,我們自己發(fā)民工工資。1、現(xiàn)在我使用的科目是新準則的科目,合同履約成本-人工費,材料費等,可以嗎?還是要按勞動派遣的公司來做賬?2、勞務成本這個科目和合同履約成本-人工費怎么區(qū)分?3、按照完工百分比來確認收入,那么我發(fā)出去的工資難道也要按百分比來計入主營業(yè)務成本?4、我現(xiàn)在是 計提借:合同履約成本-人工費 貸:應付職工薪酬,發(fā)放 借應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金(銀行存款),直接結轉借主營業(yè)務成本貸合同履約成本-人工費,按照成本倒推確認收入,希望老師給詳細分析,教我如何做好
有個問題請教老師:在新收入準則中延保收入需要分期確認收入。成本也需要匹配相應期間的收入分期確認。想咨詢一下我們前期已將在收到延??顣r一次性確認了收入,并且在發(fā)生成本時也一次性確認了成本,現(xiàn)在需要將以前的款項分期來進行確認收入,結轉成本。需要用哪個科目來調整了?反沖多確認的收入我們用的是合同負債科目,反沖成本了,是用合同資產(chǎn)還是合同履約成本還是用其他哪個科目更合適了???合同履約成本科目是歸集到資產(chǎn)負債表的存貨里面嗎?
合同履約成本, 應當根據(jù)合同履約成本科目的明細科目初始確認時攤銷期限是否超過 一年或一個正常營業(yè)周期, 在 “ 存貨” 或 “ 其他非流動資產(chǎn)” 項目中填列, 小于一年或 一個營業(yè)周期的在存貨里列報; 已計提減值準備的, 還應減去 “ 合同履約成本減值準備” 科目中相關的期末余額后的金額填列。 合同取得成本, 應當根據(jù)合同取得成本科目的明細科目初始確認時攤銷期限是否超過 一年或一個正常營業(yè)周期, 在 “ 其他流動資產(chǎn)” 或 “ 其他非流動資產(chǎn)” 項目中填列, 已 計提減 請問合同取得成本和合同履約成本的攤銷怎可理解?為什么需要攤銷?
本月月初與乙企業(yè)簽訂一安裝工程合同,合同總價款為160000元,合同簽訂時預收服務款60000元,月末累計發(fā)生服務支出60000元,工程尚未完工,預計至完工還需要發(fā)生服務支出14000元,該業(yè)務屬于在某一時段內履行的履約義務,履約進度不能合理估計,企業(yè)發(fā)生的成本預計能夠得到補償。甲企業(yè)安裝工程業(yè)務的會計處理正確的是()。A結轉合同履約成本60000元B.確認營業(yè)收入60000元C.確認營業(yè)收入96000元D.暫不能確認收入、結轉成本老師,這個答案是AB嗎?
老師,您好,我們公司先付了材料款,材料已經(jīng)使用,那需要結轉成本,有一部分是直接結轉到主營業(yè)務成本的有一部分是合同履約成本工程施工里的,那可能幾個月以后才能收到發(fā)票,該怎么做賬?
公司沒有食堂,是小餐館提供的做好的午餐,一個月已結賬,但是對方開的發(fā)票是大白菜,銷售類型的發(fā)票給我有什么分險
請問,新公司稅務登記,自然人一定是法人自己注冊登記對嗎。法人已下載電子營業(yè)執(zhí)照,且我是管理員
老師,請問一下2022年銀行付款,借應付賬款 貸銀行存款 然后收到發(fā)票了沒有入賬,導致應付賬款負數(shù)?,F(xiàn)在25年怎么調整吖?
陽江社最低扣繳基數(shù)是多少?醫(yī)療,工傷,生育基數(shù)是跟社保一樣嗎?
京東卡和加油卡發(fā)票怎么做賬?
老師好,我減資工商完成了,再怎么操作?那里還需要登記修改
老師好,認繳制,注冊資金法人存入銀行時備注寫投資款,工商或稅務是提報告還是做申請,才能在工商企查查上,查到投資款實繳的數(shù)據(jù)。
老師我家8月28是開了一張發(fā)票,9月8日作廢了,這個月還用交增值稅么,還是直接作廢就不用管了
老師飛機票做分錄怎么做
老師問下應聘公司問怎么樣才能讓公司合理合法的少交稅,該怎么樣回答
你們公司是手工賬嗎??
應該放在什么位置呢?
這個科目屬于資產(chǎn)里的存貨
恩恩,對,目前是手工賬的。那我是應該在資產(chǎn)小計里面的科目里面增加一個“合同履約成本”?
是的,要增加這個科目的。這是工作還是學習?