數(shù)控設(shè)備這個(gè)抵扣可以全額抵扣他和增值稅那個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣不一樣。

您好,老師。我們公司現(xiàn)在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請問下在此之前我開票出去的銷項(xiàng)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票原來是只能收普票現(xiàn)在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個(gè)點(diǎn)的,本來這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是普票也是一個(gè)點(diǎn)的。那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有給我們開那這個(gè)發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個(gè)發(fā)票是專票的話13個(gè)點(diǎn)可以足額抵扣嗎?
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在對方叫別人給我們開了1個(gè)點(diǎn)的專票,我是一般納稅人可以抵扣嗎?可以用的話那我就只能抵扣一個(gè)點(diǎn),開出去的話我就要按9或者13開吧?差的就要我自己交稅?如果跟他收稅點(diǎn)?我要收幾個(gè)?
請問,我們掛靠了一家一般納稅人,他開給甲方的是9%的票,也要求我們開專票,但是我們是小規(guī)模,只能開出3%的,可是我們可以開自產(chǎn)苗木的普票,他不是可以按9%扣除率抵扣嗎,可是還要收我們3%,她說她們要多交企業(yè)所得稅,我不明白雖然是普票但是也按9%扣除抵扣了,為什么還要多交3%
老師,有個(gè)問題想請教您一下,我代賬的醫(yī)療公司現(xiàn)在營業(yè)額起來了估計(jì)要升一般納稅人,現(xiàn)在政府1000萬采樣費(fèi)想直接打給這個(gè)醫(yī)療公司,然后我們再給一部分給檢測公司,檢測公司給我們開專票,還有一部分要給醫(yī)院,醫(yī)院給我們開的發(fā)票是什么門診收據(jù),檢測公司的專票我們可以抵扣,但是醫(yī)院的這個(gè)收據(jù)我以前沒見過,不知道能不能抵扣,金額還比較大,要是不能抵扣豈不是我們公司要交增值稅會很多?我們可以開1000萬的普票給政府,這個(gè)已經(jīng)詢問了,政府可以不要專票。
老師我們公司給別人開了,就是他們當(dāng)時(shí)說要開普票就開過了,但是這個(gè)公司他現(xiàn)在就升為一般納稅人,需要專票,那這個(gè)怎么解決?他那邊說可以,就是個(gè)戶,就是把我們把公戶的款轉(zhuǎn)給他,他打進(jìn)個(gè)戶,這樣行不行?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


那個(gè)簡易計(jì)稅也能抵扣,就是稅控設(shè)備那個(gè)抵扣。
但是我們是簡易計(jì)稅,只能收普票,他說要抵扣的話只能開專票,那專票我們也不能收吧?
可以收的,這個(gè)是稅控盤的服務(wù)費(fèi)全額抵扣增值稅沒問題。
他收我300一年的管理費(fèi),那我是抵扣300嗎
對的,全額抵扣,按300抵扣對的。
那個(gè)廣東百望的告訴我只能抵扣280
你好 那20是什么錢 稅盤服務(wù)費(fèi)都可以抵的?
20應(yīng)該是增值服務(wù)
就不能抵扣了是稅盤的服務(wù)費(fèi)能抵扣全額。
沒聽明白,老師你可以重新講一遍嗎
其他的增值服務(wù)不能抵扣,只能抵扣280的服務(wù)費(fèi)。
那如果開在一張發(fā)票,開了300的,怎么辦?怎么入賬呢
就按280抵扣就行。這個(gè)是直接填寫抵扣不用勾選。