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我想問一下金融產(chǎn)品,是差價(jià)作為銷售額填報(bào)的嗎? 1.成本1千萬,賣出1200萬,差額是200萬這種,填報(bào)收入就是200萬吧? 2.成本1千萬,賣出900萬,差額是-100萬這種,不產(chǎn)生稅費(fèi)吧?

2024-04-09 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-09 10:04

對的,是的。第二個(gè)不產(chǎn)生,但是不合理呀,你不能收入小于成本。

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快賬用戶9362 追問 2024-04-09 10:08

但是實(shí)際就是有這個(gè)情況,就是成本高,股市不行,止損所以低價(jià)賣出了部分

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齊紅老師 解答 2024-04-09 10:09

你好,第二種不需要繳稅的。

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快賬用戶9362 追問 2024-04-09 10:29

老師,確定是按差額填收入那欄多吧,不是賣出價(jià)?

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齊紅老師 解答 2024-04-09 10:30

你好,這里填寫的是差額

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對的,是的。第二個(gè)不產(chǎn)生,但是不合理呀,你不能收入小于成本。
2024-04-09
在這種情況下,可以通過以下步驟來處理: 1.調(diào)整銷售記錄:由于贈品是以0單價(jià)出貨的,因此需要將銷售記錄中的銷售金額調(diào)整為凈銷售額。在這個(gè)例子中,凈銷售額為100萬,稅額為13萬。 2.調(diào)整申報(bào)表:將申報(bào)表中的銷售金額調(diào)整為凈銷售額加上贈品價(jià)值,即100萬 %2B 10萬 = 110萬,稅額為13萬 %2B 1.3萬 = 14.3萬。 3.調(diào)整賬面記錄:賬面上的收入和稅額與申報(bào)表不一致,需要調(diào)整收入和稅額以與申報(bào)表一致。在這個(gè)例子中,賬面上應(yīng)確認(rèn)的收入為110萬,應(yīng)確認(rèn)的稅額為14.3萬。 具體來說,可以按以下方法進(jìn)行賬務(wù)處理: ● 銷售時(shí),借:銀行存款 110萬;貸:主營業(yè)務(wù)收入 100萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10萬;結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本 90萬;貸:庫存商品 90萬。 ● 申報(bào)時(shí),按凈銷售額和贈品價(jià)值計(jì)算出應(yīng)納稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 13萬;貸:銀行存款 13萬。 ● 在賬面上確認(rèn)收入和稅額,借:銀行存款 110萬;貸:主營業(yè)務(wù)收入 110萬;借:主營業(yè)務(wù)成本 90萬;貸:庫存商品 90萬;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 14.3萬;貸:銀行存款 14.3萬。
2023-09-22
您好: 2、綜合差價(jià)率=10/(5%2B20)=40%,應(yīng)分?jǐn)偟牟顑r(jià)率=20*40%=8萬元,分錄如下: 借:商品進(jìn)銷差價(jià) 8 貸:主營業(yè)務(wù)成本 8 3、進(jìn)項(xiàng)稅額=3800*9%,采購成本=3800*91%。
2022-10-07
您好: 2、綜合差價(jià)率=10/(5%2B20)=40%,應(yīng)分?jǐn)偟牟顑r(jià)率=20*40%=8萬元,分錄如下: 借:商品進(jìn)銷差價(jià) 8 貸:主營業(yè)務(wù)成本 8 3、進(jìn)項(xiàng)稅額=3800*9%,采購成本=3800*91%。
2022-10-07
你好,不應(yīng)該沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,應(yīng)該是重減你的入庫成本,有折扣的按照折扣之后的來做賬務(wù)處理啊。
2023-08-03
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