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Q

出口貨物是應(yīng)征稅率貨物,不能退稅,要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那稅務(wù)申報要怎么操作嗎?

2024-04-08 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-08 17:00

你好,13%銷售貨物,在這里面填寫沒有開發(fā)票的未開具發(fā)票一欄。

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快賬用戶5816 追問 2024-04-08 17:01

然后補13個點的稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:02

對的是的,但是你有進項底庫。

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:02

但是你有進項的可以抵扣。

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快賬用戶5816 追問 2024-04-08 17:02

那開的是普票是不是就不能夠抵扣了

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快賬用戶5816 追問 2024-04-08 17:03

那個本來是一月份的,我還是在三月份開成了免稅的出口發(fā)票,那可以怎么操作嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:05

不可以的,這個月紅沖再重新開13%的。

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快賬用戶5816 追問 2024-04-08 17:08

那就是在四月份重新開下對嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:09

是的,對的,是這么做的。

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你好,13%銷售貨物,在這里面填寫沒有開發(fā)票的未開具發(fā)票一欄。
2024-04-08
你好!你申報的是填入正常銷售的欄次就行了
2024-04-08
1.在辦稅平臺輸入企業(yè)的信息并登陸。 2.在“出口退稅管理”模塊中選擇“出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷”。 3.根據(jù)提示填寫相關(guān)信息,包括出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷的貨物名稱、數(shù)量、單價、金額等。 4.確認信息無誤后提交申請,等待稅務(wù)部門審核。 5.如果審核通過,需要按照規(guī)定繳納相應(yīng)的稅款。 6.完成繳稅后,可以打印出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明。
2023-11-14
同學(xué)你好 那就是第一步算出的結(jié)果是零 進項稅是否轉(zhuǎn)出以及轉(zhuǎn)出多少還需要結(jié)合其他數(shù)據(jù) 以及條件
2020-11-18
稅務(wù)操作 增值稅:沖減出口銷售收入,調(diào)整增值稅申報表;已辦免抵退稅的,轉(zhuǎn)回抵減進項稅額,做進項轉(zhuǎn)出。 消費稅(若涉及 ):已退稅的補繳,未申報退稅的不再申請。 退稅申請 已退需補繳,未申請則停止,留存退貨資料備查
2025-04-14
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