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小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則增值稅加計(jì)抵減5%,這部分抵減稅款需要做會計(jì)分錄嗎?

2024-04-08 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-04-08 10:44

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-加計(jì)抵減

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-加計(jì)抵減
2024-04-08
你好!這個抵減的時候做分錄就行
2024-04-08
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益-加計(jì)抵減?
2024-01-08
我不贊成按這個小準(zhǔn)則做,這個沒有說增值稅結(jié)轉(zhuǎn)問題,
2020-09-14
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸、營業(yè)外收入 抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
2022-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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