您好,這是我們同事的報表做錯了呀, 3大報表勾稽關(guān)系 負債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 %2B利潤表的本年累計凈利潤 現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負債表期初貨幣資金 現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負債表期末貨幣資金
老師,資產(chǎn)負債表未分配的期末數(shù)減去年初數(shù),是不是等于利潤表凈利潤的本年累計數(shù)?
資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù),等于利潤表里面的凈利潤,,,,這個凈利潤是本年累計數(shù)還是本月書
老師好,我的資產(chǎn)負債表未分配利潤年初數(shù)減掉未分配利潤年末數(shù)為什么不等于利潤表中凈利潤呢?
老師,我本月結(jié)賬以后資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表的凈利潤累計數(shù),請問應(yīng)該怎么查這部分的差異呢?資產(chǎn)負債表的未分配利潤軋差比利潤表凈利潤累計數(shù)多了388.22元
老師,我本月結(jié)賬以后資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表的凈利潤累計數(shù),請問應(yīng)該怎么查這部分的差異呢?資產(chǎn)負債表的未分配利潤軋差比利潤表凈利潤累計數(shù)多了388.22元
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)螁幔咳绻枰脑?,是在哪個平臺查驗?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪自動把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復(fù)出出口,需要計算進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師好,那也不等于啊,期末=起初+本年累計凈利潤?
您好,是的,這是勾稽關(guān)系,咱報表沒有勾稽上就是做錯了
這是從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的呢?
您好,電子稅務(wù)局是同事填的,又不是自動生成的嘛,這個錯誤稅務(wù)局如果比對到了,會問我們財務(wù)人員的,是咋回事不平,要更正申報的