你好,實際是對方多轉了嗎?如果是的話,可以做營業(yè)外收入,如果是無票收入的話,正常做無票收入。

請問一下老師,老板往公賬里面打錢備注是主營業(yè)收入,但是沒有對外開具,客戶也不需要開具發(fā)票。怎么賬務處理。比如客戶不需要發(fā)票,我們也沒開,存入銀行錢怎么處理
老師,公司賣了1000元的貨,收到錢了,通過銀行賬戶收的錢,沒開發(fā)票,以后也不開了。銀行回單怎么做賬?沒開發(fā)票,以后也不開發(fā)票了。不打算做無票收入申報。賬上怎么做,才能好看點。
收到客戶的定金后,客戶違約扣下的錢,不退給客戶了,是做營業(yè)外收入嗎?需要開發(fā)票嗎
老師請問,發(fā)票開了錢也收到了,普票,是不是這樣做賬 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入
老師,對方多開的發(fā)票不付款,發(fā)票也不退了,直接轉為營業(yè)外收入可以嗎
公司注銷了,但是稅務發(fā)信息說,有發(fā)票行為,怎么查這個發(fā)票是誰開的
請問老師,遇到一個麻煩的事情,我們公司一個顧客消費了,他要報銷,要開另外一個人的名字,怎么處理
公司開了一家合伙企業(yè),合伙企業(yè)怎么報稅呀,
老師,假如我本季利潤10萬,上一年可彌補虧損-1萬,我本季的所得稅計稅金額是9萬嗎,分錄的話怎樣寫呢
老師,航天稅盤280,借:管理費用 貸:銀行存款,然后發(fā)票可以怎么抵稅。怎么做分錄是最正確的。
回扣轉入對方個體戶公司,怎么操作比較好?讓對方開勞務費發(fā)票嗎?那他們要交的個稅就太高了,但如果開咨詢費什么的,那不就是虛開發(fā)票了嘛?這個怎么處理比較好呢,老師有什么建議嗎?
老師 你好 個體戶從25.1月到現(xiàn)在一直沒有社保經(jīng)營所得稅,稅務局下達了幾個限期改正的指令,是不是要交罰款啊
A公司往B公司轉100萬投資款,A公司借預付-B公司貸銀行?B公司收款借銀行貸應付A公司嗎?
老師,有一個合伙持股平臺,其中一個合伙人退伙。相應的把這個合伙人的份額持有的投資也撤回來,那撤回來取的的收分配給這個一個退貨人,合伙協(xié)議約定將定向投資撤資回來的收益分配給定向投資人。那這個投資收益該怎么申報呢
#提問#請問老師山西小微企業(yè)交的工會經(jīng)費返還不?謝謝
對方多轉的
你好,那就做營業(yè)外收入。
老師 去年入了招待費 匯算的時候要繳很多的稅 這個還能再調(diào)嗎 就是不入招待費了 或者有什么其他方法嗎
好,你不做招待費,做哪個科目里面你說就行。
就是匯算的時候不想繳那么高的稅 之前做了招待費 有什么辦法嗎
都有什么業(yè)務的發(fā)票?你看下能做福利費嗎?福利費超標了沒有啊
去年做了招待費 現(xiàn)在還能改嗎 都是手機、茶葉
可以,你反結賬修改在12月份。如果利潤表有影響的話,你需要修改。
那像手機、茶葉這些能計福利費嗎 利潤表應該不會有影響吧 都是管理費用 不能在今年修改嗎
手機的這個有風險交個稅 茶葉一塊喝了可以
福利費扣除標準是什么 反結賬12月的話能一個分錄把所有的都改福利費嗎 還需要把12月個稅更改下嗎
你好,工資的14%的 你需要修改哪些?在十二月份做
借管理費用福利費 貸應付職工薪酬福利費 借,應付職工薪酬福利費 借管理費用招待費或者銷售費用、招待費負數(shù)。
個稅還要修改不
你好,能分出一個人需要交個稅的,需要修改分不出來的,不用。
但把手機計福利費有風險嗎
你好,你申報了個稅沒有風險,如果沒有申報個稅反而會有風險。
沒有申報個稅 之前計的招待費 這個如果記到福利費還需要修改12月份的個稅嗎
對的是的,需要修改。