您好,這個(gè)表往下,30 行的其他這里賬載填這個(gè)金額,稅收不填就調(diào)增了
事由是,去年分部辦公區(qū)預(yù)繳取暖費(fèi)給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已抵扣,報(bào)銷(xiāo)時(shí)的分錄是:借:取暖費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款-集團(tuán)外-熱電公司 跟物業(yè)方協(xié)商后,對(duì)方一把這部分取暖費(fèi)返還給我分部,我分部給物業(yè)方開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方把該筆款已經(jīng)打到我分部賬戶上,這部分的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)下,用下述分錄,可以嗎? 開(kāi)具發(fā)票并已經(jīng)收到款時(shí): 借:銀行存款 4791 貸:取暖費(fèi) 4395.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 395.59 還有一種:開(kāi)具發(fā)票并已經(jīng)收到款時(shí): 借:銀行存款 4791 貸:其他業(yè)務(wù)收入 4395.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 395.59 沖減取暖費(fèi),調(diào)賬 借:其他業(yè)務(wù)成本 4395.41 貸:取暖費(fèi) 4395.41 哪一個(gè)更合理,原因是什么
事由是,去年分部辦公區(qū)預(yù)繳取暖費(fèi)給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已抵扣,報(bào)銷(xiāo)時(shí)的分錄是:借:取暖費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款-集團(tuán)外-熱電公司 跟物業(yè)方協(xié)商后,對(duì)方一把這部分取暖費(fèi)返還給我分部,我分部給物業(yè)方開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方把該筆款已經(jīng)打到我分部賬戶上,這部分的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)下,用下述分錄,可以嗎? 開(kāi)具發(fā)票并已經(jīng)收到款時(shí): 借:銀行存款 4791 貸:取暖費(fèi) 4395.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 395.59 還有一種:開(kāi)具發(fā)票并已經(jīng)收到款時(shí): 借:銀行存款 4791 貸:其他業(yè)務(wù)收入 4395.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 395.59 沖減取暖費(fèi),調(diào)賬 借:其他業(yè)務(wù)成本 4395.41 貸:取暖費(fèi) 4395.41 哪一個(gè)更合理,原因是什么
已經(jīng)付了款,但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具發(fā)票,應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么平賬?已經(jīng)收到貨物,已經(jīng)拿到法院判決書(shū),成本是否照常結(jié)轉(zhuǎn)?成本可以稅前抵扣嗎?可以照常開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票嗎?老師解答產(chǎn)紅官方答疑老師@職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品??梢蚤_(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票的。追問(wèn)提交不了,只能這樣那老師,如果開(kāi)出了銷(xiāo)項(xiàng),那所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
公司是做供應(yīng)鏈銷(xiāo)售建材的,直接從廠家發(fā)貨到客戶手上,我們沒(méi)有庫(kù)存,客戶不要發(fā)票,收款時(shí):借:其他應(yīng)收款(張三) 貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)售時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款(廠家發(fā)票月地統(tǒng)一一次開(kāi)),材料上百種,我是做內(nèi)賬的收款是用多個(gè)賬戶收,對(duì)公賬也會(huì)收一部分,請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有庫(kù)存這塊怎么完善,已經(jīng)這么做一年了,感覺(jué)不符合規(guī)定
你好老師,購(gòu)入公司包裝貨物用紙箱時(shí),在沒(méi)有收到發(fā)票做了一筆借銷(xiāo)售費(fèi)用貸銀行存款,等收到發(fā)票又做了一筆借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款,確認(rèn)當(dāng)期收入,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,同時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。問(wèn)題一是收到發(fā)票前做了銷(xiāo)售費(fèi)用,后來(lái)收到發(fā)票又入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,等于重復(fù)做了成本和費(fèi)用,需要紅沖一筆。具體紅沖那一筆。問(wèn)題二是紙箱做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面合適嗎?不合適的話怎么調(diào)賬。問(wèn)題是三季度報(bào)表已出的,調(diào)的話怎么不影響。謝謝老師
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開(kāi)了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測(cè),由第三方出具檢測(cè)報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒(méi)有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣(mài)貨,B平臺(tái)按以銷(xiāo)售價(jià)減成本價(jià)的差額開(kāi)具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢(qián),借:銀行,貸:預(yù)收,開(kāi)票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷(xiāo)售的貨物按成本價(jià)開(kāi)票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫(xiě)出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)A公司預(yù)收賬款怎么平賬
利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),所得稅倒擠出來(lái),未分配利潤(rùn)減去期初余額,減掉所得稅與凈利潤(rùn)相等。這個(gè)所得稅怎么解釋
老師,股東和法人,不交社??梢蚤_(kāi)工資和發(fā)年終獎(jiǎng)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司環(huán)境檢測(cè)報(bào)告上排污水項(xiàng)目有懸浮物 氨氮等等 想請(qǐng)問(wèn)我們的排污是排入有組織的污水處理廠的,是不是這種排污方式就不需要申報(bào)此分類(lèi)的環(huán)保稅
這個(gè)確認(rèn)壞賬11700為什么沒(méi)有用
建安企業(yè)異地施工必須在異地預(yù)交企業(yè)所得稅和增值稅嗎?預(yù)交企業(yè)所得稅按什么稅率預(yù)交?有分包工程增值稅按差額預(yù)交嗎?
老師,我想問(wèn)一下我們是裝修公司,有個(gè)供應(yīng)商幫我們客戶做衣柜,包工包料的,對(duì)方開(kāi)什么發(fā)票給我們好呢
老師 做股權(quán)變更稅務(wù)繳稅完了 工商提交現(xiàn)在就留股東簽字了 又不想變了 咋辦呢