同學你好 這個可以的
合作方在我店里展示并提供服務,我們公司統(tǒng)一收款,扣一部分作為傭金之后把代收款轉給合作方,我公司把傭金部分作為收入記錄申報,轉給合作方的部分作為代收款記為其他應付款,有代收款協(xié)議的話稅務上是否合規(guī)?發(fā)票應該由合作方直接開給客戶,我給合作方開傭金發(fā)票么?代收款的話需要公司有什么經(jīng)營范圍?
老師,您好!我們有一個醫(yī)院的客戶,總院是我們服務,分院是另一家公司服務,我們統(tǒng)一開發(fā)票收錢,然后我分院的錢要怎么給另一家公司才合理合規(guī)?謝謝!
收客戶(個人)服務費,有一部分錢是我們公司自己的,還有一部分是合作公司的,我們把錢支付給合作公司的時候,需要合作公司給我們開票嗎
請問一下,我們和別的企業(yè)合作一個活動,收取服務費對半分,但是服務費是全部打進我們公司的,之后我們轉一半給合作企業(yè),請問發(fā)票這邊是不是得開全部的服務費,之后讓合作單位給我開我轉給他們的一半服務費發(fā)票給我
老師,我們公司跟其他公司有合作的業(yè)務,客戶轉款到我們公司,發(fā)票也是我們開票給客戶,然后我們再跟合作公司分這筆收入 我們就從對公轉對應金額給合作公司,合作公司開勞務服務的發(fā)票給我們,1,這個發(fā)票怎么做分錄呢 。2 合作公司開過來的勞務服務發(fā)票,也是可以入我們成本的吧
你好老師 考稅務師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質不是籌資,本質是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
不需要我開什么名稱的發(fā)票她必需給我開什么名稱的發(fā)票我才能做成本沖收入是吧,
一般納稅人,這樣的合作的情形開的票,我讓對方開專票其實可以抵扣銷項稅的嗎
同學你好 收到專票可以抵扣的
不需要我開什么名稱的發(fā)票她必需給我開什么名稱的發(fā)票我才能做成本沖收入是吧
你只要有發(fā)票就可以的
其實怕對方開錯項目名稱,我接受了變成了虛開專票
我給全額給客戶開經(jīng)濟代理,但是一半是做作企業(yè)的,我轉賬給她,她需要給我開發(fā)票沖收入做成本,我不清楚需不需要一定要我給開給客戶什么名稱發(fā)票,對方是不是需要開同樣名稱的才可以
同學你好 對的 是這樣的
什么意思,是需要一致還是不需要一致的項目名稱都可以啊
同學你好 需要一致的
那你又說我開經(jīng)濟代理服務的給客戶,合作公司給我開現(xiàn)代服務是可以的,我被你搞暈了,
現(xiàn)代服務*經(jīng)紀代理服務 這樣開
你的意思是只要大類一致就可以,下面的分類不一致沒有關系是嗎,
同學你好 對的 這樣開就可以