你好,你看一下自己能填寫嗎?我記得是不可以的,不清楚今年的政策。
20年現(xiàn)在有員工自己做了個稅匯算清繳,單位還可以做19年個稅更正申報嗎?如果單位自然人客戶端上半年的數(shù)據(jù)丟失,可以把新表導(dǎo)入,直接在電腦上重新申報嗎?還是必須去大廳更正申報
小公司沒有給職工申報個稅,讓員工自已去匯算清繳,沒申報能做個稅匯算清繳嗎?還是說員工可以自己去申報工資所得?然后再做匯算清繳
個人所得稅匯算清繳申報,公司幫員工怎么在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報?還是個人自己實(shí)名制登錄申報?
老師,您好!我們是個體戶,會計沒有給員工申報過個人所得稅,那現(xiàn)在員工要自己做綜合所得匯算清繳嗎
個稅匯算清繳是不是單位所有員工都需要自行申報?有些員工沒有超5000元,平時沒有扣個稅,或者只有一處單位發(fā)工資,這樣員工可以不申報嗎
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
那怎么辦呀,那就沒辦法退稅了。
企業(yè)給他補(bǔ) 修改更正申報自然人電子稅務(wù)局。
他現(xiàn)在匯算23年的,那就從一開始給他更正上么
你好,你可以在12月份給他修改一次不行嗎?超標(biāo)了嗎?你看一下,他是按照工資的12%抵扣的。如果是超標(biāo)了,你分兩個月或三個月更正,后面幾個月的。
好的,我試一下
可以的可以的可以的可以的。