第12行填寫669614。然后這個負(fù)數(shù)的是之前交了稅款嗎?如果是的話,在第一行和第二行填寫507826.26,然后去減免明細(xì)表,最后一行選擇免稅性質(zhì),填寫你這個免稅的。 主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實際抵扣金額,這里面填寫的是1%,負(fù)數(shù)的不含稅銷售額乘以2%,這里填寫的是負(fù)數(shù) 但是你這個負(fù)數(shù)不一定自己能申報了,你試一下的。
請教一下由于11月份開具了紅字發(fā)票沖銷“免稅”稅率的發(fā)票,導(dǎo)致本期申報增值稅時“減免稅申報表”帶出來了負(fù)數(shù),本期實際扣除金額如何填寫(必須為正數(shù)且比第三欄數(shù)字大)?主表第八欄如何填寫才不會提示圖三內(nèi)容?
老師您好,上個月錯把收購發(fā)票開成免稅率的普通銷售發(fā)票,這個月該如何申報增值稅呢,增值稅銷售申報表該如何填寫,這個月紅沖此張免稅銷售發(fā)票的話,下個月又該如何申報增值稅
小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表如何填寫,有專票和普票,提示下方圖片字樣,如何填寫
收到紅字增值稅專用發(fā)票如何填寫申報表
第一季度發(fā)票有紅字發(fā)票,如圖,怎么填增值稅申報表
醫(yī)療保險需要買多少年
上個季度的免稅這個數(shù)據(jù)不小心改為0了,對公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個怎么做賬,用計提嗎?分錄怎么寫啊
個人經(jīng)營所得稅如何做賬
水果不屬于免稅的嗎,,
收到合同定金的會計分錄
小規(guī)模納稅人連續(xù)12個月內(nèi)開票收入超過500萬,在下個季度申報期內(nèi)可以紅沖嗎
這個要怎么弄才可以練習(xí)
1.老師,您好!我想問一下,購買材料時借:應(yīng)付賬款100,貸:銀行存款100,月末發(fā)票沒回來,是借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款—暫估100嗎? 2.如果這樣,資產(chǎn)負(fù)債表是按重分類做嗎?有暫估的
老師,麻煩問下,公司有股東要退股,而且要分紅,怎么做賬,交哪些稅,分錄怎么做
負(fù)數(shù)都不能申報?
是的,負(fù)數(shù)銷售額的報不了
沖紅以前的都不行嗎
不管是以前的還是哪一個月的,你可以自己申報試一下的。我們這邊反正是申報不了,基本上都是申報不了的。