第12行填寫669614。然后這個(gè)負(fù)數(shù)的是之前交了稅款嗎?如果是的話,在第一行和第二行填寫507826.26,然后去減免明細(xì)表,最后一行選擇免稅性質(zhì),填寫你這個(gè)免稅的。 主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額,這里面填寫的是1%,負(fù)數(shù)的不含稅銷售額乘以2%,這里填寫的是負(fù)數(shù) 但是你這個(gè)負(fù)數(shù)不一定自己能申報(bào)了,你試一下的。
請(qǐng)教一下由于11月份開具了紅字發(fā)票沖銷“免稅”稅率的發(fā)票,導(dǎo)致本期申報(bào)增值稅時(shí)“減免稅申報(bào)表”帶出來了負(fù)數(shù),本期實(shí)際扣除金額如何填寫(必須為正數(shù)且比第三欄數(shù)字大)?主表第八欄如何填寫才不會(huì)提示圖三內(nèi)容?
老師您好,上個(gè)月錯(cuò)把收購(gòu)發(fā)票開成免稅率的普通銷售發(fā)票,這個(gè)月該如何申報(bào)增值稅呢,增值稅銷售申報(bào)表該如何填寫,這個(gè)月紅沖此張免稅銷售發(fā)票的話,下個(gè)月又該如何申報(bào)增值稅
小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表如何填寫,有專票和普票,提示下方圖片字樣,如何填寫
收到紅字增值稅專用發(fā)票如何填寫申報(bào)表
第一季度發(fā)票有紅字發(fā)票,如圖,怎么填增值稅申報(bào)表
老師,請(qǐng)問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個(gè)人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對(duì)?。啃枰兏男┠??
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會(huì)了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識(shí)?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
老師,我們是會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營(yíng)范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險(xiǎn)上,給一些建議。 經(jīng)營(yíng)范圍增加:接受金融機(jī)構(gòu)委托對(duì)信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫(kù)存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
負(fù)數(shù)都不能申報(bào)?
是的,負(fù)數(shù)銷售額的報(bào)不了
沖紅以前的都不行嗎
不管是以前的還是哪一個(gè)月的,你可以自己申報(bào)試一下的。我們這邊反正是申報(bào)不了,基本上都是申報(bào)不了的。