待攤費(fèi)用已經(jīng)取消了,你們準(zhǔn)備分?jǐn)偠嚅L時間?一年以內(nèi)的話,用預(yù)付賬款借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,未分配利潤。
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 由于我們之前有預(yù)售 所以預(yù)售期間的進(jìn)項稅額記在待抵扣進(jìn)項稅額里了 我們現(xiàn)在竣工了 一月份開了入住發(fā)票 需要抵扣增值稅 發(fā)現(xiàn)2019年至2023年系統(tǒng)里跟我們賬上對不上 賬上多 由于我是新入職的 領(lǐng)導(dǎo)說讓把賬上多出來的給調(diào)出來 請問老師 怎樣調(diào)?分錄是什么呢
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 2023年的銷售費(fèi)用超了 領(lǐng)導(dǎo)說讓在2024年1月用待攤費(fèi)用調(diào)出來 請問老師 分錄怎樣寫呢?
老師 我們是房地產(chǎn)公司 給銷售公司銷售房子的傭金 都是記的銷售費(fèi)用 由于超出了收入的5% 領(lǐng)導(dǎo)說讓超出部分待攤出來 請問老師分錄應(yīng)該怎么寫呢?謝謝老師
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 要給銷售公司銷售房屋代理費(fèi)和傭金 23年銷售費(fèi)用超過收入的5%了 所以主任讓把銷售費(fèi)用在2024年1月做待攤轉(zhuǎn)出來 請問老師超出5%部分的銷售費(fèi)用分錄應(yīng)該怎樣寫呢?謝謝老師
老師 我們2023年銷售費(fèi)用超出了收入的5% 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 給銷售公司的代理費(fèi)都記在銷售費(fèi)用里了 我們主任說讓把超出部分在24年1月做待攤 請問老師這個待攤分錄怎么寫呢?謝謝老師
各位老師咨詢個問題啊,有個咨詢公司老板以個人的名義往公戶打了一筆錢,我應(yīng)該怎么做賬啊
請問單位成立購買了一批電腦,大約10萬人民幣,應(yīng)該怎么做賬?應(yīng)該計入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用辦公費(fèi)?計入固定資產(chǎn)的話需要折舊幾年,分錄可以不寫稅嗎?是免稅行業(yè),月銷售額百萬以上。
你好老師,農(nóng)民專業(yè)合作社的企業(yè)所得稅減免嗎?
新版發(fā)票可以不蓋發(fā)票專用章嗎
暫估需要哪些單據(jù)才可以暫估?老板經(jīng)常就是一句話讓我暫估
老師,請問公賬中錢不夠給供應(yīng)商打款了,老板自己的卡再轉(zhuǎn)賬進(jìn)來的這筆錢要怎么做分錄呀
老師,你好,22年按稅務(wù)要求,把留抵稅報了無票收入,之后開票的金額都按無票收入負(fù)數(shù)金額做的申報,沖銷那個無票的收入,然后收入按沖銷無票收入負(fù)數(shù)入賬的,因為是22年的報的無票收入,截止這個月就都沖銷掉了,現(xiàn)在有個問題,這樣入賬,23-25年的利潤表收入就是負(fù)數(shù),這樣是不是不太好呢?
請問:比如說我在一季度暫估了100塊錢的主營業(yè)務(wù)成本,憑證是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款暫估,我現(xiàn)在取得成本票150塊,我去沖銷當(dāng)時做的暫估。憑證應(yīng)該怎么做呢?我取得這150塊的成本票又應(yīng)該怎么在現(xiàn)在的憑證里面錄入呢?(以前沒做過做暫估,完全不懂,請老師講解詳細(xì)一點(diǎn),謝謝)
請問老師,頂賬房的契稅怎么計算呢
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價格是35萬。 賣的是空調(diào)設(shè)備+材料+安裝。稅點(diǎn)是多少,怎么開票最合適? 麻煩了,謝謝
老師 待攤銷售費(fèi)用就是要寫這兩個分錄是嗎
老師 銷售費(fèi)用是不能超過收入的15%是嗎
你好,你說的這個是宣傳費(fèi)嗎?
這個是銷售公司給我們賣房子 我們給的傭金
你好,他是按照收入的5%抵扣的。
老師 這就是做調(diào)減是嗎?分錄就是您上面說的分錄是嗎
你好這個是納稅調(diào)增
老師 調(diào)增就是上面的分錄是嗎
對的對的,是這么做的。
老師 前幾天調(diào)了一張憑證 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-進(jìn)項稅額 貸 調(diào)整以前年度損益 這個憑證還有上面調(diào)增的第二個分錄嗎
你好,之前是加稅合計做賬了,現(xiàn)在是收到了發(fā)票多抵扣了嗎?
這個是22年當(dāng)月認(rèn)證了 做賬沒抵扣 當(dāng)普票做了
可以這么做的,也是納稅調(diào)增。
老師 那銷售費(fèi)的那個可以這樣寫嗎 不寫第二個分錄還是銷售費(fèi)的必須是您上面的那兩個分錄都要寫呢
你好,跨年了不做銷售費(fèi)用,改成以前年度損益調(diào)整。
老師 我的意思是調(diào)增銷售費(fèi)用的分錄 是您前面寫的兩個分錄 也可以就寫到調(diào)整以前年度損益 借 調(diào)整以前年度損益 貸 利潤分配-為分配利潤 這筆分錄要寫嗎
借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,未分配利潤。 調(diào)增就這個
老師 我調(diào)的那張憑證 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 調(diào)整以前年度損益 還用寫這個分錄嗎 借 調(diào)整以前年度損益 貸 利潤分配-為分配利潤嗎 是調(diào)的2022年的一張憑證
哦,這兩個是一個業(yè)務(wù)嗎?如果是的話需要做。你單獨(dú)做吧。