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老師你好,發(fā)票已經(jīng)抵扣,跨月紅沖,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,怎么做賬

2024-04-02 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-02 16:50

你好,轉(zhuǎn)出分錄 借:庫存商品等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3217 追問 2024-04-02 16:53

如果轉(zhuǎn)出,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出在貸方,那應(yīng)付賬款紅沖就不對等了是嗎

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快賬用戶3217 追問 2024-04-02 16:54

你幫我看看,當(dāng)初這個是這樣做分錄的

你幫我看看,當(dāng)初這個是這樣做分錄的
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快賬用戶3217 追問 2024-04-02 16:55

紅沖的憑證是這樣做嗎

紅沖的憑證是這樣做嗎
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齊紅老師 解答 2024-04-02 16:59

你好,分錄做的是對的

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快賬用戶3217 追問 2024-04-02 16:59

就是紅沖的分錄是對的是嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-02 17:03

是的,紅沖的分錄對的,在申報的時候做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3217 追問 2024-04-02 17:19

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-02 17:20

不客氣,祝工作愉快

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你好,轉(zhuǎn)出分錄 借:庫存商品等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2024-04-02
借預(yù)付賬款、貸庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后在附表二開具的紅字信息表一欄里面。
2022-10-19
你好,直接做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
2021-01-17
你好,具體是因為什么原因需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理呢??
2021-03-09
你好 ;? ? ? ?先做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 在做 紅沖分錄? ?
2021-12-10
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