你好,進(jìn)項(xiàng)稅額留抵退稅的分錄處理主要包括以下幾個(gè)步驟: 稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)留抵退稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 實(shí)際收到留抵退稅款項(xiàng)時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 納稅人將已退還的留抵退稅款項(xiàng)繳回并繼續(xù)按規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 貸:銀行存款
不符合留抵退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,該怎么做分錄
退留抵進(jìn)項(xiàng)稅之后分錄怎么做
留抵退稅怎么做分錄,余額已經(jīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額里了
收到進(jìn)項(xiàng)稅額留抵退稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,沒有做分錄,那留抵退稅是分錄怎么做
服務(wù)費(fèi)分12個(gè)月做賬如何做賬
老師,申報(bào)6月份個(gè)稅時(shí),新增了一個(gè)7月入職的員工,在提交申報(bào)表報(bào)送時(shí),提示要申報(bào)這個(gè)員工的工資,可以0申報(bào)嗎?還是在人員信息采集里把這個(gè)員工改為非正常狀態(tài)?
老師,A 公司是B公司的控股股東,A公司實(shí)繳10成,后又把股權(quán)百分百轉(zhuǎn)讓給C公司,那么C公司需要把這筆實(shí)繳轉(zhuǎn)還給A公司嗎,如果不轉(zhuǎn)有什么后果,還是c只需要把剩下的實(shí)繳完或者控股的所有注冊(cè)資金都要全部重新實(shí)繳
來到一家企業(yè),之前賬務(wù)非?;靵y,固定資產(chǎn)放在一個(gè)總科目?jī)?nèi)總計(jì)300,買了就往里面加金額。計(jì)提了一部分總計(jì)170。現(xiàn)在很多老舊的要賣掉。根本分不清。應(yīng)該怎么做清理
請(qǐng)問老師,機(jī)械租賃公司的折舊計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,好,合同這樣簽,比如甲方給業(yè)主開票1萬,我公司咋給甲方開票,甲方咋付款?
老師好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局申報(bào)的綜合所得8月申報(bào)的是7月的工資嗎?
報(bào)銷的發(fā)票可以雙面打印嗎,一本賬簿可以既有單面打印又有雙面打印情況嗎
你好我想問一下,2023年開出的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)使用了,現(xiàn)在可以部分沖紅嗎
那這個(gè)不是不報(bào)個(gè)稅嗎。不是報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎?個(gè)稅是自己在手機(jī)操作嗎?