你好!根據(jù)印花稅法,購銷合同都需要繳納印花稅。也就是圖片的這種算法。但是各地實行有差異,比如我們當(dāng)?shù)刂笆前凑諣I業(yè)收入的1.4倍乘以稅率來計算。你可以再跟當(dāng)?shù)囟惥执_定一下,現(xiàn)在是否有變化。因為23年,印花稅由條例升級為印花稅法了,各地執(zhí)行也更嚴(yán)格了。
老師,我想問下,銷售額,包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。那么我用的那個軟件是金蝶迷你的。在明細賬里面怎么樣才能既包含主營業(yè)務(wù)收入,又包含其他業(yè)務(wù)收入這樣查。
老師,我們營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍是這樣的,那我們購進面膜,銷售面膜,是記入其他業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)收入還是記入主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本?
老師 這個營業(yè)執(zhí)照的范圍,我做商貿(mào)購銷糧油米等物品可以進其他業(yè)務(wù)收入嗎?還是該進主營業(yè)務(wù)收入呢?我已經(jīng)進的其他業(yè)務(wù)收入,會有什么問題嗎?同時我們有服務(wù)性的收入,那個我記入的主營業(yè)務(wù)收入~
老師,一般納稅人企業(yè)只要有收入 就要按銷售額0.03%來繳印花嗎,我現(xiàn)在的企業(yè)他們是貿(mào)易的,我看他們的外賬都是按銷售額的40%再*0.03%繳,但我上一家公司一般制造業(yè),又從來沒有申報和繳納過印花稅,所以我一直在這個印花稅這一塊納悶
老師,請問印花稅是什么時候申報???印花稅的金額是怎么確定的???購銷合同要交印花稅, 這個購銷合同是企業(yè)購買貨物和銷售貨物時候所簽訂的合同吧?如果是這樣的話,那么當(dāng)企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)較多的時候該怎么算這些印花稅的金額啊
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》工資薪金等欄次的需要填報勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒樱菫樯斗秦泿判再Y產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利。
印花稅是主營+其他收入*稅率吧?
你好,不是啊,稅法規(guī)定采購合同,運輸合同都需要繳納印花稅啊
那我這邊已經(jīng)這樣子做了,怎么辦?
你好,跟當(dāng)?shù)囟惥肿稍円幌拢凑债?dāng)?shù)匾笞兏蟮纳陥蠓绞健?