建議那個(gè)費(fèi)用發(fā)票不要做到賬上了,查到有虛開的事實(shí)就要罰款的

老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問題?。窟@個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,請(qǐng)問, 19、20年抵扣的運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出來是虛開的發(fā)票 現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ,還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費(fèi)用剔除了 這塊的補(bǔ)交的企業(yè)所得怎么做分錄
1.去年的房租費(fèi)用,因?yàn)橐恢睕]有開票,2022年底上個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)入的待攤費(fèi)用,也沒有攤銷,2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計(jì)入費(fèi)用,直接入2023年的費(fèi)用可以嘛,在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛, 2.因?yàn)榉孔庵Ц恫患皶r(shí),物業(yè)好久才給開一次發(fā)票,我當(dāng)年計(jì)提的房租費(fèi)用,如果當(dāng)年沒有取得發(fā)票,是不是匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增,調(diào)增后如果下一年5.31后取得了,在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
老師,現(xiàn)在做23年匯算,我發(fā)現(xiàn)去年1筆買的普通發(fā)票,金額2萬元,我準(zhǔn)備納稅調(diào)增,如果稅務(wù)局將來查到,會(huì)不會(huì)追究責(zé)任?
郭老師,付的房租,25.9-明年8月房租,還有押金一個(gè)月底,做什么科目
10月保險(xiǎn)金在11月支付了,但是10月怎么先計(jì)提,計(jì)提分錄怎么寫
會(huì)計(jì)的目的是什么,可理解為做買賣,然后算利潤(rùn)嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
請(qǐng)問合伙企業(yè)個(gè)人股權(quán)變更,有投資5家公司,5家公司都是虧損的,是不是不需要交個(gè)人所得稅
老師你好,建筑工程企業(yè)中分包單位的農(nóng)民工因出意外工傷,所發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入工程施工的成本中還是直接入福利費(fèi)
您好,請(qǐng)問開發(fā)票是勾選顯示雙方地址賬戶,預(yù)覽的時(shí)候地址強(qiáng)行分行了,后面的的電話不會(huì)分行,很不好看,那這怎么調(diào)
已經(jīng)點(diǎn)了清算申報(bào),公司屬于清算期間,發(fā)現(xiàn)2024年年報(bào),工資有個(gè)數(shù)據(jù)未填導(dǎo)致納稅調(diào)增了,現(xiàn)在還能去稅務(wù)大廳更正嗎?
企業(yè)給員工繳納公積金流程及企業(yè)和員工需要準(zhǔn)備的資料
老師稅務(wù)稽查讓我公司修改更正23年數(shù)據(jù),開票稅率應(yīng)該開一部分9的,我們是貨代公司,之前開的6,現(xiàn)在問題是23全年增值稅已經(jīng)完成線上更正了下一步要做企業(yè)所得稅更正,因?yàn)槲覀冞€沒改賬也還沒重開發(fā)票,后續(xù)是要重新開票的,我們企業(yè)所得稅可以在匯算清繳里改嗎?能的話需要怎么填表

