你好,1年以?xún)?nèi)的,計(jì)入預(yù)付賬款
支付房租費(fèi)現(xiàn)在可以進(jìn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是預(yù)付賬款
付房租費(fèi)計(jì)入預(yù)付賬款,還是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師你好,企業(yè)一年房租可以不通過(guò)預(yù)付賬款嗎,支付時(shí)借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款 攤銷(xiāo)時(shí)借管理費(fèi)用-房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租
老師,我們預(yù)付房租的話,用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是預(yù)付賬款來(lái)攤銷(xiāo)?
預(yù)付的房租,放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,還是預(yù)付賬款?
老師你好!房地產(chǎn)與甲方簽訂合同,乙方支付的工程款,需要補(bǔ)簽什么合同,老師指導(dǎo)一下
老師,我上個(gè)月增值稅留抵了做了憑證, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額17570.02 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8819.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額26389.41 這個(gè)月銷(xiāo)售之后超過(guò)了留抵?jǐn)?shù)交稅621.95,我這樣做憑證對(duì)不對(duì) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額9441.34 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9441.34
老師,你好!5月份對(duì)方開(kāi)了張專(zhuān)票,5月份抵扣了,但未入賬,7月份申請(qǐng)付款后并入賬,怎么賬務(wù)處理?分錄
老師,我的電腦做系統(tǒng)了,在電腦上做題,去哪里找
接收人行支付系統(tǒng)來(lái)賬掛賬,發(fā)起退匯的期限是多少
母子公司未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)的時(shí)候,進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)內(nèi)部權(quán)益怎么做抵消分錄
制造面點(diǎn)企業(yè),制作的產(chǎn)品標(biāo)簽,包裝袋,需要入庫(kù)嗎?入庫(kù)的話,憑證怎么做呢,如啥科目呢
老師,請(qǐng)問(wèn)去年11月的的通行費(fèi)發(fā)票,可以做賬到今年現(xiàn)在嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑行業(yè)一般納稅人,收到設(shè)備租賃專(zhuān)用發(fā)票怎么做分錄
答案C選項(xiàng)怎么理解?
老師,要是支付一部分,欠一部分怎么做賬務(wù)處理
已經(jīng)全部開(kāi)票了?未付的金額掛應(yīng)付賬款
老師麻煩做個(gè)會(huì)計(jì)分錄
預(yù)付房租 借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-房租 ?????應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)收款-房東 按月攤銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用-房租???? 貸:預(yù)付賬款-房租
那欠款的那部分呢
就體現(xiàn)在貸方,其他應(yīng)收款-房東