借庫存商品等 貸其他應付款
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認收入,稅錢他給我們了。我是公司項目獨立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預收賬款 2,借預收賬款 貸其他應付款 武漢公司 3,借,其他應付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個問題,就是開票增值稅費我怎么做分錄才能把預收賬款,其他應付款 武漢公司,這兩個科目做平。
我們幫總公司代墊差旅費2萬,這兩萬是通過我們公司攜程的賬戶直接扣錢的,然后總公司的客戶后來把這個差旅還給我們了。我的問題是之前轉賬攜程,我記賬是:借預付賬款—攜程,貸:銀行存款。 還回來的差旅費借:銀行存款 貸其他應收款 總公司..我的問題是我攜程的部分怎么沖呢?分錄怎么寫呢?我寫的是 借其他應收款 —總公司,貸 :預付攜程。但是這樣我的其他應收款總公司還增加了
這個發(fā)放貸款是我們公司基本戶的收款,怎么對方賬戶也是我們公司呢,我們公司付款到我們公司,那不是沒借款嗎,但是這個付款的公司是我們公司的名字,但其實我們根本沒有這個一般戶的賬目,這是啥
老師,我們總公司借錢給分公司,但是這個錢沒有進我們的銀行卡,因為在開創(chuàng)的時候還沒有開戶,我是貸的其他應付款,但借方科目不知道怎么放,他們有的都是總公司直接打款給商家,但也算是我們的借款,這怎么做賬呢
勞務公司,總包打來12.5萬元的工具購買費,因為之前都是老板先買,后面總包再付給我們錢,有的項目就是我們自己買,總包不給報銷,這種我入了費用,因為供應商開有發(fā)票,有的項目就是老板墊付,總包打來錢,但是總包打來的12萬多怎么做分錄呢,我們有很多供應商,那些沒給我們開發(fā)票的供應商我做的是借應付賬款貸銀行存款,開了發(fā)票的我做的是借管理費用-消耗物貸銀行存款
老師,公司清理固定資產-車輛,怎么做賬的?之前入賬抵扣了進項稅額,計提了殘值5萬
老師,公司有車了,老板從個人哪里租車,月租金5000元,合規(guī)嗎?
非營利機構支出需要所得發(fā)票嗎
@bamboo老師您好!老師我想向您請教一個問題可以嗎?
你好老師怎么去查納稅人是小規(guī)模納稅人或一般納稅人呢?
個體工商戶,逾期沒有申報,然后今天網上操作了申報了,還要去現場嗎?
長投權益法順流投資方賣存貨給被投方,被投方,沒有出售,為啥投資方要按照比例確認投資收益,為啥不整體扣除投資收益?
董孝彬老師我要問一下柴油開不出票4萬多,可以用汽油可以開票不,這樣有風險嗎
你好老師個體戶經營超市顧客購買的購物卡和用電子付的錢去消費購物卡和電子付屬于什么科目是其他貨幣資金呀
2×22年12月31日,甲公司應付乙公司的貨款120萬元到期。甲公司因資金周轉困難,預計短期內無法支付該筆貨款。當日,甲公司與乙公司就該筆貨款簽訂了一項債務重組協(xié)議,協(xié)議約定乙公司減免甲公司20萬元的債務,剩余債務延期兩年支付,延期期間內,甲公司需按3%的年利率(等于實際利率)向乙公司支付利息,剩余債務在債務重組日的公允價值為100萬元。在重組前,乙公司已對該項應收賬款計提壞賬準備10萬元,乙公司所放棄債權的公允價值為100萬元。不考慮其他因素,下列說法中不正確的是( )。 甲公司在債務重組日應確認的重組債務為106萬元 甲公司在債務重組日應確認的損益為20萬元 乙公司應按金融工具準則的相關規(guī)定確認和計量重組債權 乙公司在債務重組日應確認的重組債權為100萬元