你好!商家在開增值稅專用發(fā)票時顯示未查詢到購買方相關(guān)信息,可能有以下原因: 1. **開票方信息未上傳**:開票方可能進行了離線開票但未將發(fā)票信息上傳至稅務(wù)系統(tǒng)。 2. **稅號信息變更**:企業(yè)的稅號可能發(fā)生過變更,需要確認是否已在系統(tǒng)中更新了最新的稅號信息。 3. **異常發(fā)票**:所開出的發(fā)票可能被系統(tǒng)標記為異常狀態(tài),導(dǎo)致無法查詢到相關(guān)信息。 4. **信息填寫錯誤**:可能在開票時填寫的購方信息有誤,如納稅人識別號、公司名稱或地址等信息不準確或不完整。 普通發(fā)票可以開具而增值稅專用發(fā)票不行的原因包括: 1. **不同的作用和嚴格程度**:增值稅專用發(fā)票不僅是一種商事憑證,還具有扣稅憑證的作用,因此其管理和使用比普通發(fā)票要嚴格得多。例如,專票必須通過專用開票機或稅務(wù)局代開,并且需要滿足一定的認證條件才能用于進項稅抵扣。 2. **進項稅額抵扣差異**:專用發(fā)票可以用于進項稅的抵扣,而普通發(fā)票則不能用于此類目的。由于某些企業(yè)銷售的商品或服務(wù)可能享受增值稅免稅政策,這類情況下只能開具普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。 綜上所述,當(dāng)遇到無法開具增值稅專用發(fā)票的情況時,建議首先核實所有開票信息的準確性和完整性。同時,了解是否有相關(guān)的稅務(wù)政策變動或特殊規(guī)定影響了開票流程。如果問題依舊無法解決,最佳的做法是直接聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)進行咨詢,以獲取最準確的指導(dǎo)和幫助。
對方開給我們公司的電子專票,在國家稅務(wù)總局的網(wǎng)上查不到信息,但是確定開票的信息是對的,請問可能是什么原因?對方開給我們兩張電子專票,一張可以查到,一張查不到
老師您好,我們公司是一般納稅人,我們給下家公司開了一輛機動車專用發(fā)票(不是統(tǒng)一銷售發(fā)票),我們下家把這個車開給了他的下家,后來我下家又紅沖了,并開具了紅字發(fā)票?,F(xiàn)在我們想把這輛車的發(fā)票在紅沖到我們公司,我們再開具紅字信息表的時候,顯示合格證狀態(tài)不正常,這是什么原因
老師,您好,公司購買的酒水,對方開具的是專票,這種專票正常情況下公司都是不能抵扣的,因為我們公司買回來都是自己消耗不是用來銷售的,老板一心就想著抵扣,那這種有什么方法或辦法可以抵扣嗎
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢?對方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒有查到紅字信息確認單呢?不需要銷售方確認嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
老師,為什么商家給我們公司開發(fā)票,顯示未查詢到購買方納稅人相關(guān)信息?商家輸入信息都沒有錯
她在別的地方買了靈活就業(yè)的社保,拿還能再我公司申報工資嗎
住宿費專票可以抵扣嗎?
個獨企業(yè)申報經(jīng)營所得,本月盈利聽多,可以彌補以前年度虧損5年的,那么彌補以前年度虧損的數(shù)據(jù)來自前5年匯算清繳里的數(shù)據(jù)嗎?
付款給供應(yīng)商抹零的款記入哪個科目
各位老師大家好,工資薪金這一塊,個稅的起征點還是5000元嗎
管理層去旅游如何賬務(wù)處理?有發(fā)票
226÷(1+13%)×13%=26(萬元) 為什么要+1 、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年9月采取還本方式銷售一批貨物,取得含稅銷售額226萬元,合同約定3年后退購貨方67.8萬元。計算甲企業(yè)當(dāng)月上述業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額的下列算式中,正確的是( )。
我們公司為了一項設(shè)備翻新工程發(fā)生的借款利息計入哪里的,這個翻新工程完工后是要出售的
老師,文化事業(yè)建設(shè)稅是啥稅?
老師,商貿(mào)出口企業(yè)印花稅申報是不是跟國內(nèi)申報的一樣,出口也是關(guān)單收入+購進貨物金額這樣申報印花稅嗎?