你好!商家在開增值稅專用發(fā)票時(shí)顯示未查詢到購買方相關(guān)信息,可能有以下原因: 1. **開票方信息未上傳**:開票方可能進(jìn)行了離線開票但未將發(fā)票信息上傳至稅務(wù)系統(tǒng)。 2. **稅號(hào)信息變更**:企業(yè)的稅號(hào)可能發(fā)生過變更,需要確認(rèn)是否已在系統(tǒng)中更新了最新的稅號(hào)信息。 3. **異常發(fā)票**:所開出的發(fā)票可能被系統(tǒng)標(biāo)記為異常狀態(tài),導(dǎo)致無法查詢到相關(guān)信息。 4. **信息填寫錯(cuò)誤**:可能在開票時(shí)填寫的購方信息有誤,如納稅人識(shí)別號(hào)、公司名稱或地址等信息不準(zhǔn)確或不完整。 普通發(fā)票可以開具而增值稅專用發(fā)票不行的原因包括: 1. **不同的作用和嚴(yán)格程度**:增值稅專用發(fā)票不僅是一種商事憑證,還具有扣稅憑證的作用,因此其管理和使用比普通發(fā)票要嚴(yán)格得多。例如,專票必須通過專用開票機(jī)或稅務(wù)局代開,并且需要滿足一定的認(rèn)證條件才能用于進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 2. **進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣差異**:專用發(fā)票可以用于進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣,而普通發(fā)票則不能用于此類目的。由于某些企業(yè)銷售的商品或服務(wù)可能享受增值稅免稅政策,這類情況下只能開具普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。 綜上所述,當(dāng)遇到無法開具增值稅專用發(fā)票的情況時(shí),建議首先核實(shí)所有開票信息的準(zhǔn)確性和完整性。同時(shí),了解是否有相關(guān)的稅務(wù)政策變動(dòng)或特殊規(guī)定影響了開票流程。如果問題依舊無法解決,最佳的做法是直接聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行咨詢,以獲取最準(zhǔn)確的指導(dǎo)和幫助。
對(duì)方開給我們公司的電子專票,在國家稅務(wù)總局的網(wǎng)上查不到信息,但是確定開票的信息是對(duì)的,請(qǐng)問可能是什么原因?對(duì)方開給我們兩張電子專票,一張可以查到,一張查不到
老師您好,我們公司是一般納稅人,我們給下家公司開了一輛機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票(不是統(tǒng)一銷售發(fā)票),我們下家把這個(gè)車開給了他的下家,后來我下家又紅沖了,并開具了紅字發(fā)票。現(xiàn)在我們想把這輛車的發(fā)票在紅沖到我們公司,我們?cè)匍_具紅字信息表的時(shí)候,顯示合格證狀態(tài)不正常,這是什么原因
老師,您好,公司購買的酒水,對(duì)方開具的是專票,這種專票正常情況下公司都是不能抵扣的,因?yàn)槲覀児举I回來都是自己消耗不是用來銷售的,老板一心就想著抵扣,那這種有什么方法或辦法可以抵扣嗎
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對(duì)方說無法打印出紅字信息表。我詢問對(duì)方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢?對(duì)方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
老師,為什么商家給我們公司開發(fā)票,顯示未查詢到購買方納稅人相關(guān)信息?商家輸入信息都沒有錯(cuò)
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢