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小規(guī)模納稅人 沒開通發(fā)票 沒業(yè)務(wù) 0申報(bào)后 還用打印出來報(bào)表交到稅務(wù)局嗎?

2024-03-28 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-28 13:05

你好,現(xiàn)在不用把納稅申報(bào)資料交到稅務(wù)局的

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快賬用戶4646 追問 2024-03-28 13:23

老師個(gè)體戶咋報(bào)稅啊

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:23

個(gè)體戶和企業(yè)是差不多的,只是他不申報(bào)企業(yè)所得稅而已

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:23

但是有些個(gè)體戶他是核定征收的,他不需要每個(gè)月納稅申報(bào)

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快賬用戶4646 追問 2024-03-28 13:26

那申報(bào)個(gè)體戶的平臺(tái)在那 哪

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:27

增值稅是在電子稅務(wù)局里面申報(bào),個(gè)人所得稅就得看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的具體規(guī)定

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快賬用戶4646 追問 2024-03-28 13:29

個(gè)體戶報(bào)稅? 是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的平臺(tái)? 只是個(gè)體戶填在11欄里

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:30

對(duì),是的和企業(yè)填寫在不同欄次

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快賬用戶4646 追問 2024-03-28 13:31

是不是我注冊(cè)個(gè)體戶? ?稅務(wù)局也給一個(gè)賬號(hào)平臺(tái)? ?在那里填報(bào)啊

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:32

對(duì),肯定是給你一個(gè)賬號(hào),讓你填報(bào)呢

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快賬用戶4646 追問 2024-03-28 13:33

個(gè)體戶季度不超30萬 填11行? 要是季度超過30萬 填哪里?稅率是多少

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:34

需要交稅的話就是和普通企業(yè)一樣填的,一樣按照開票金額交稅

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你好,現(xiàn)在不用把納稅申報(bào)資料交到稅務(wù)局的
2024-03-28
學(xué)員朋友您好,如果小規(guī)模納稅人沒有開通發(fā)票且沒有業(yè)務(wù),但在第四季度繳納了土地使用稅和房產(chǎn)稅,但沒有進(jìn)行零申報(bào),需要進(jìn)行更正。具體更正方法可能因地區(qū)和稅務(wù)機(jī)構(gòu)而異,但一般需要按照以下步驟進(jìn)行: 了解相關(guān)規(guī)定:需要了解當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于小規(guī)模納稅人的申報(bào)要求和相關(guān)規(guī)定,確認(rèn)需要進(jìn)行零申報(bào)的時(shí)間、方式和程序。 提交更正申請(qǐng):如果發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,需要向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)提交更正申請(qǐng)。申請(qǐng)中需要說明原申報(bào)內(nèi)容、實(shí)際狀況以及更正的原因和依據(jù)。 補(bǔ)繳稅款:如果實(shí)際應(yīng)繳納的稅款與已繳納的稅款不一致,需要向稅務(wù)機(jī)構(gòu)補(bǔ)繳或申請(qǐng)退還多繳的稅款。 調(diào)整賬務(wù):如果因?yàn)樯陥?bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致賬務(wù)處理不當(dāng),需要調(diào)整相關(guān)賬務(wù),確保與實(shí)際情況相符。 保存好相關(guān)資料:在更正過程中,需要妥善保存好所有相關(guān)資料,以便在稅務(wù)機(jī)構(gòu)核查時(shí)能夠及時(shí)提供。
2024-01-21
你填報(bào)了數(shù)字才會(huì)帶出的,沒有就是0
2024-04-12
你好;? ? ? ?需要的; 要繳納印花稅的(如果你開票業(yè)務(wù)就是? 印花稅方面的業(yè)務(wù) 的。? ?)
2022-10-19
你好,沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,稅務(wù)局為什么不讓0申報(bào)呢 不讓填寫0,你可以隨便填寫一點(diǎn)收入(比如在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫100)
2023-07-14
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