你好,是的,牌照費(fèi)計入原值
老師好,我們是汽車4s店的。我們當(dāng)時有一臺車入庫做了,借庫存20萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng))2.6萬 貸預(yù)付賬款22.6?,F(xiàn)在我需要把這臺車轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做?
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車4S店,12月底有幾臺庫存車到了上戶最后期限了,公司將這幾臺車上戶到了我們自己公司的名下,并且開具的機(jī)動車專用發(fā)票,沒有資金往來,可能以后會以二手車的方式賣出去,我做的賬是借固定資產(chǎn)、進(jìn)項(xiàng)稅額,貸庫存商品、銷項(xiàng)稅額,這樣就造成申報12月稅的時候,增值稅申報表上的收入額和企業(yè)所得稅申報表上的收入額不一致,這樣會不會有什么風(fēng)險,我應(yīng)該怎樣解決呢?
1.老師我們公司名下買了汽車,公帳只付了首付,后續(xù)每個月還款,還的錢里面有本金,有利息,購入汽車和后續(xù)我該怎么做賬?2.貸款利息,我計入固定資產(chǎn)原值還是費(fèi)用化,財務(wù)費(fèi)用-利息?3.我給汽車銷售公司的利息,也找她們給我發(fā)票嗎?我們是貸款買車不是融資租賃,一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,4.為什么開給我們購車的發(fā)票是一家公司,然后后續(xù)我們每個月月供是另外一家公司呢?謝謝,樸老師請不要回答,請求放過
老師晚上好,請教個問題,我公司是銷售半掛車的行業(yè),買車過程中,有很多客戶為了貸款,戶頭掛到我單位名下,當(dāng)時會計把這些掛靠的汽車,誤入了固定資產(chǎn)科目,并且把車輛購置稅也計入到固定資產(chǎn)科目了,現(xiàn)在稅局要求把這些汽車轉(zhuǎn)入存貨,再開票出去,老師我有個問題很疑惑,當(dāng)時計入固定資產(chǎn)的價值是按不含稅價計入原值的,可現(xiàn)在往出開票時還按固定資產(chǎn)原值開票嗎?對這問題很疑惑,請老師指點(diǎn)一下,謝謝老師
老師, 我們單位批量采購汽車用于租給客戶, 提前先付履約保證金2.4萬(24臺*1000元/臺),24臺訂金12萬(24*5000元/臺),等到汽車有貨了我們要先提6臺車,抵掉履約保證金和訂金3.6萬,尾款付了56.4萬,收到發(fā)票60萬,不含稅金額A,稅額B, 借:預(yù)付賬款-履約保證金 2.4萬,預(yù)付賬款-訂金12萬 貸銀存 借:固定資產(chǎn) A 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅B 貸預(yù)付賬款-履約保證金6000,預(yù)付賬款-定金3萬,銀存56.4萬,分錄是這樣做嗎?
我們公司幫客戶建了一個電站,然后每個月收電費(fèi),這個電站屬于什么資產(chǎn)類別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負(fù)債率
小企業(yè)會計準(zhǔn)則記賬,注銷時,稅控盤產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)科目的負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或者營業(yè)外支出
老師,合同負(fù)債/預(yù)收供暖費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么做分錄?
勞務(wù)派遣行業(yè)有沒有真賬實(shí)操老師。我面試成功了要學(xué)習(xí)下
您好,老師,請問一下,外審ISO老師由公司支付住宿費(fèi),審核單位開具增值稅專用發(fā)票,請問可以抵扣嗎
請問老師 報銷的火車票可不可以抵扣銷項(xiàng)稅額
比如:2025年1月份沒有任何業(yè)務(wù)往來,也沒有員工沒有任何費(fèi)用,也沒有任何憑證.一月份資產(chǎn)負(fù)債表在財務(wù)軟件上面點(diǎn)擊期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫存現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫存現(xiàn)金銀行存款,預(yù)付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少
那如果上牌費(fèi)是員工來報銷形式的, 怎么入呢,現(xiàn)作費(fèi)用報銷, 然后費(fèi)用轉(zhuǎn)到固資嗎?
不用,只是員工墊付了,直接入固定資產(chǎn)
好的 ,老師,車輛檢測費(fèi)需要計入原值嗎?。棵磕隀z測一次的那種
每年都要發(fā)生的這種計入費(fèi)用