你好,到了季度末,減免的增值稅分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 服務(wù)業(yè)的成本主要是相關(guān)人員的工資,把工資都計入管理費用是不可以的
老師好,小規(guī)模剛開始收到賣貨看 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——未交稅費 但一個季度營業(yè)收入沒有超過45萬,不用納稅,季度末,分錄要怎樣做
老師好,小規(guī)模納稅人做主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該怎么做? 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅 季度末時未達到45萬 借應(yīng)交稅費-銷項稅 貸營業(yè)外收入-政府補助 是這樣做嗎
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會計分錄怎么做?借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,然后季度申報時借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,是按哪種做??
物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在應(yīng)收賬款收不回來怎么做賬務(wù)處理?之前的每月分錄做的是借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,
小規(guī)模納稅人開票的時候做分錄是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款,季度末不需要繳納稅費時應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
老師 月末制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,加油票和高速票能用嗎,小規(guī)模裝飾公司
工會經(jīng)費工資總額的2%、2個季度40萬、要交8000吧!不減半?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費用報銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
老師業(yè)務(wù)出差住宿費專票可以抵扣嗎
如果企業(yè)要發(fā)勞務(wù)費2500給個人 對方需要開多少金額增值稅發(fā)票給企業(yè)啊 企業(yè)申報按什么金額申報啊
借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款/現(xiàn)金借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬是吧,稅金:城建稅一些附加還是走稅金及附加是吧,還是要計提?
水電,房租走主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用合適
你好,服務(wù)行業(yè)計提工資的時候 借:勞務(wù)成本,管理費用等科目,貸 :應(yīng)付職工薪酬—工資。 增值稅都免征了,那附加稅也是免征的,就不需要計提了?
專票現(xiàn)在要交增值稅還有季度超30萬了得交增值稅,到時候附加稅怎么記分錄
你好 計提附加稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費—附加稅 繳納附加稅,借:應(yīng)交稅費—附加稅,貸:銀行存款