你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
老師,企業(yè)會計準則制度下,預(yù)付賬款和長期待攤費用科目都有,對于預(yù)付費用科目的選擇是不是只需要考慮攤銷時長是否超過一年,超過用長期待攤費用?
、因廠房改造支出入錯科目,現(xiàn)更正借:固定資產(chǎn)--廠房1249316.78貸:長期待攤費用1249316.78 二、 因廠房改造支出入錯科目,沖掉之前錯記的科目借:長期待攤費用304260.74貨:制造費用_長期待攤費用攤銷304260.74 (結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)304260.74,貸長期待攤費用304260.74)三因廠房改造支出入錯科目,現(xiàn)更正固定資產(chǎn)--廠房,重新計算固定資產(chǎn)折舊,借:以前年度損益調(diào)整127466.7貸:累計折舊--廠房127466.7結(jié)轉(zhuǎn)損益借:利潤分配-未分配利潤127466.7貸:以前年度損益調(diào)整127466.7,所得稅不調(diào),以上分錄是這樣的嗎?
老師,我接手一個新的公司,還在開辦期間,之前的會計把開辦費做到長期待攤費用科目了,今年1月開始建的賬,我想請問下,我接手能把長期待攤費用科目的調(diào)到管理費用開辦費嗎?
企業(yè)籌辦期間,企業(yè)會計準則,除了廠房建造費用計入長期待攤費用-開辦費,正常經(jīng)營后分3年攤銷,其他費用一律計入管理費用-開辦費,正常經(jīng)營期一次性扣除,這樣賬務(wù)處理正確嗎,沒有把所有的費用選擇統(tǒng)一的一級科目
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當時跟對方談的是不含稅的 所以對方不給開票,但是雖然沒收回發(fā)票之前會計都也記的長期待攤費用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長期待攤費用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計入長期待攤費用
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
場地費和防塵網(wǎng)防護欄
x一年以內(nèi)的嗎?如果是的話,做預(yù)付賬款。
23年之前的是3年的
那就一直在長期待攤費用里。