你好,同學(xué) 可以的,在匯算清繳的附表105050里面納稅調(diào)整
請(qǐng)問我沒有票,但是入了費(fèi)用 年底票還沒來,匯算清繳就調(diào)減費(fèi)用,調(diào)增利潤,調(diào)表不調(diào)賬 那調(diào)表不調(diào)賬之后呢?賬做的一直是管理費(fèi)用,不調(diào)賬不改賬,那管理費(fèi)用一直在上面,那不就等于這個(gè)錯(cuò)誤一直在上面,賬一直沒改?
我可以你咨詢一下嗎?就是我想問匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整增加額部分怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?如果賬上不用調(diào)整的話那賬上的利潤跟申報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一致怎么辦呢
所得稅匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,是調(diào)表不調(diào)賬對(duì)嗎,那么去年賬務(wù)報(bào)表的利潤與匯算清繳的利潤有差異,這個(gè)怎么解決
老師好,我想請(qǐng)問一下,如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒有動(dòng)賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
這個(gè)500元以下的零星支出,一個(gè)會(huì)計(jì)年度里可以有多張這樣的收據(jù)嗎?到時(shí)所得稅匯算清繳是不是需要調(diào)增? ?收據(jù)沒有身份證號(hào)也沒蓋章,那是不是要不就不入賬了?
投標(biāo)服務(wù)費(fèi)和投標(biāo)保證金記什么科目
公司以知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股別的公司需要繳納增值稅嗎?還是需要繳納其他稅種?
行政事業(yè)單位,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)費(fèi)應(yīng)該記在哪個(gè)科目里
老師,公司買一輛車,發(fā)票含稅394800,首付了114800,是不是相當(dāng)于貸款了280000啊
老師,財(cái)務(wù)給員工買飛機(jī)票,由于機(jī)票還沒出來,開不了發(fā)票,可以先讓他拿流水證明來做賬等發(fā)票開了再放這里面嗎?
清單導(dǎo)入發(fā)票系統(tǒng),有2分錢的差額,是不是我們表格保留小數(shù)點(diǎn)的問題?怎么解決
老師 飯店裝修 買進(jìn)來用的窗簾 應(yīng)該怎么入賬
有沒有建筑勞務(wù)施工合同的模版呀,就是純勞務(wù)那種
清單導(dǎo)入發(fā)票系統(tǒng),有2分錢的差額,是不是我們表格保留小數(shù)點(diǎn)的問題?怎么解決
老師好,公司現(xiàn)有設(shè)備35萬,現(xiàn)公司想簽一份租賃合同80,這樣可行嗎?
這樣處理:原來利潤不用沖減,只不過調(diào)增納稅
是的,你說的很對(duì)的,同學(xué)
如果是暫估材料致匯算清繳也沒有發(fā)票回來,那么也是調(diào)增納稅,調(diào)表不調(diào)賬,原來利潤也不去沖減嗎?謝謝!
是的,你說的很對(duì),就是匯算清繳附表納稅調(diào)整
暫估入賬材料分錄怎么做:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款或現(xiàn)金,如果沒有發(fā)票回來,這條分錄不用處理嗎?
不用處理,因?yàn)闃I(yè)務(wù)是真實(shí)的