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你好,資產(chǎn)負債表和利潤表的關(guān)系不對,相差的金額可能是損益科目做到貸方的原因,現(xiàn)在要先調(diào)表不調(diào)賬,那應該怎么調(diào)整 未分期末減期初大于凈利潤500萬

2024-03-26 19:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-26 19:29

你好,調(diào)增收入或調(diào)減成本

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齊紅老師 解答 2024-03-26 19:30

這么大金額,你們今年有沒有用以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶7471 追問 2024-03-26 19:31

沒用過,有的收入沖減了管理費用

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齊紅老師 解答 2024-03-26 19:32

那就調(diào)增收入或調(diào)減成本。其實檢查也挺容易,拿明細賬一查就出來了。

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快賬用戶7471 追問 2024-03-26 19:39

不好檢查 一年的 之前一直沒出過報表,拿損益的明細賬一個個看嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-26 19:43

是要這樣查了,或者你看報表從那個月開始勾稽關(guān)系不對了,就核對那個月的

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快賬用戶7471 追問 2024-03-26 19:43

年初的就不對,2023年年初就不對 就沒正確過,一直沒結(jié)賬,我現(xiàn)在想把報表調(diào)一下先不調(diào)賬,賬后面再改,表要怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-03-26 19:45

調(diào)增收入500,或調(diào)減成本500

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快賬用戶7471 追問 2024-03-26 19:45

那資產(chǎn)負債表怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2024-03-26 19:47

資產(chǎn)負債表不用調(diào)了,你現(xiàn)在差的就是資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初=凈利潤+500,只需要調(diào)利潤表了

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快賬用戶7471 追問 2024-03-26 19:48

只調(diào)個收入利潤就增加500了呀

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齊紅老師 解答 2024-03-26 19:53

是的,所以我說你調(diào)收入或調(diào)成本,2選一

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你好,調(diào)增收入或調(diào)減成本
2024-03-26
同學你好,直接把做到貸方的金額,在損益表中,減去雙倍,就行了。
2024-03-26
你好,有提取盈余公積或者分配利潤嗎??
2021-03-09
這個是不等,不需要處理,未分配利潤,這個是以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)過來的,還之前年初數(shù),你中間要是沒有分紅話,這個有差額是正常,實務中不處理就這樣,沒有說必須相等
2020-09-24
你好 這個差額是可以的 因為是涉及到利潤分配和以前年度損益調(diào)整 這兩項不體現(xiàn)在利潤表中
2022-01-05
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