你好,季度超過30萬要交增值稅和附加稅,不超不交稅
你好老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶開票不超過30萬,另外還需要繳納什么稅
個(gè)體去稅務(wù)代開專用發(fā)票,都需要交什么稅?需要繳納個(gè)稅么?沒超過30萬
個(gè)體工商戶代開專票,需要繳納稅點(diǎn)嗎,一個(gè)月不超過3萬,一個(gè)季度不超過10萬
1.個(gè)體工商戶一個(gè)季度開票不超過30萬,免增值稅,附加稅。那些稅需要繳納? 2.如果一年開63000發(fā)票,需要繳納那些稅?
老師小,規(guī)模納稅人個(gè)體戶,季度開票不超過30萬,但是其中一個(gè)月開票金額超過了10萬,需要繳稅嗎
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
要是年度了
跟年度沒關(guān)系,只看季度是否超過30萬?
還有個(gè)體工商戶是交的是個(gè)人經(jīng)營所得哦,那么經(jīng)營所得是怎么算繳稅的
好的,這個(gè)增值稅明白了
就是個(gè)體工商戶的企業(yè)所得稅是怎么規(guī)定的
你好,就是按這個(gè)表的算個(gè)稅,利潤200萬內(nèi)減半
好的,明白了
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不是分為定期定額和定期定率的嗎
查賬征收才按這個(gè)計(jì)算稅
個(gè)體一般都是核定征收哦
不是的哈,現(xiàn)在大多都是查賬了,核定很少了
個(gè)體工商戶報(bào)經(jīng)營所得是按年去申報(bào)的哦
匯算清繳才是按年,平時(shí)還是季度申報(bào)
那就是季度開票不超過30萬不用繳納增值稅,個(gè)人經(jīng)營所得稅還是要繳納的。有成本的話利潤是負(fù)數(shù)的話個(gè)人經(jīng)營所得也是可以不用繳納的嗎
是的,就是你說的 那樣子
現(xiàn)在終于明白了 謝謝
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