你好!借銀行存款 貸財(cái)政撥款收入
我們是人力資源公司,可以代繳公積金,代繳個(gè)人把錢轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶,然后老板轉(zhuǎn)到我們的公戶代扣代繳,這個(gè)怎么寫分錄? 收款時(shí):借 其他應(yīng)付款-老板代收 貸其他應(yīng)付款-代繳社保 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 上交時(shí):借其他應(yīng)付款-代繳社保 貸其他應(yīng)付款-老板代收 這樣寫可以嗎?
老師好,我們公司是請(qǐng)的代賬公司代扣代繳個(gè)稅,企業(yè)所得稅和社保,代賬公司的服務(wù)費(fèi)是按年算的,公司沒(méi)和銀行簽三方,那他們代繳的稅費(fèi)和社保我們是不是要單獨(dú)轉(zhuǎn)給他們?那我們這邊轉(zhuǎn)給他們稅費(fèi)和社保沒(méi)有發(fā)票怎么入賬呢,他們能提供發(fā)票嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司剛接到一筆新增業(yè)務(wù),對(duì)方單位社保已繳納,但需我公司代發(fā)工資及代扣個(gè)人社保,對(duì)方要求我公司給他們開具含繳納社保金額的發(fā)票,他們付款時(shí)直接扣除單位社保,這樣處理可以嗎?
你好,老師,我們地方財(cái)政撥款是實(shí)撥到我們基本戶的,我這邊記非同級(jí)財(cái)政撥款收入,但有一個(gè)退休人員的生活補(bǔ)貼是當(dāng)?shù)刎?cái)政撥到當(dāng)?shù)厣鐣?huì)保險(xiǎn)基金管理局,不經(jīng)過(guò)我們單位基本戶的,所以我這邊沒(méi)記這條,但是財(cái)政是通過(guò)直接支付到社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局保障我單位退休人員經(jīng)費(fèi)的,所以兩者對(duì)賬有差異,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我這邊要怎么記賬?
你好,老師,我們地方財(cái)政撥款是實(shí)撥到我們基本戶的,我這邊記非同級(jí)財(cái)政撥款收入,但有一個(gè)退休人員的生活補(bǔ)貼是當(dāng)?shù)刎?cái)政撥到當(dāng)?shù)厣鐣?huì)保險(xiǎn)基金管理局,不經(jīng)過(guò)我們單位基本戶的,所以我這邊沒(méi)記這條,但是財(cái)政是通過(guò)直接支付到社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局保障我單位退休人員經(jīng)費(fèi)的,所以兩者對(duì)賬有差異,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我這邊要怎么記賬?
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
老師,是這樣嗎?預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
你好!是的,這樣就可以了
好的,謝謝老師。老師我還想請(qǐng)問(wèn)下,現(xiàn)在財(cái)政付單位職工工資的同時(shí)把個(gè)人部分社保公積金代扣代繳的錢轉(zhuǎn)到我們單位的銀行賬戶,那轉(zhuǎn)到我們單位銀行賬戶這部分錢要怎么入賬哦?財(cái)政是一起做支付的
以前沒(méi)有把個(gè)人部分的錢轉(zhuǎn)到我們單位我們是這樣入賬的
你好!你們是計(jì)入借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
那預(yù)算會(huì)計(jì)呢?
你好!預(yù)算會(huì)計(jì)做收到就行。
老師,是這樣嗎?標(biāo)黃這部分是代扣代扣那部分錢轉(zhuǎn)到我們單位賬上的分錄
你好!是的,就是這樣了
好的,謝謝老師
您好!不用客氣的了