你好,可以只調(diào)整差額。
老師請問一下,我得領(lǐng)導(dǎo)通知7月有筆憑證要進(jìn)行調(diào)整,我就紅沖了7月那張憑證,那我在軟件里面點擊紅沖后,直接做一張正確的憑證就行了嗎, 還是說我必須要做一張紅沖哪張憑證的相反分錄后再做一張正確的憑證?
下列說法正確的是A已經(jīng)登記入賬的記賬憑證,在當(dāng)年內(nèi)發(fā)現(xiàn)填寫錯誤時,直接用藍(lán)字重新填寫一張正確的記賬憑證即可B發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯誤的,可以用紅字填寫一張與原內(nèi)容相同的記賬憑證,再用藍(lán)字重新填寫另一張正確的記賬憑證C如果會計科目沒有錯誤只是金額錯誤,也可以將正確數(shù)字與錯誤數(shù)字之間的差額,另填制一張調(diào)整的記賬憑證,調(diào)增金額用藍(lán)字,調(diào)減金額用紅字D發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯誤的,應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證。多選題。
老師,我今天做賬發(fā)現(xiàn)之前做的記賬憑證,有一個科目用錯了。 那我是整個記賬憑證做紅沖再做一張正確的憑證呢?還是直接做一張憑證把錯誤的科目換成正確的呢?
老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前有個科目名稱錯了,是單獨紅沖那一張嗎?庫存商品的二級科目錯了 ,已經(jīng)發(fā)生過結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有問題是直接更正入庫的憑證還是要通過損益調(diào)整更正全部
老師好,如果有一張憑證入錯科目,跨月的,是把這張憑證紅沖完在做一張正確的好,還是直接摘要寫更正幾月幾號記錯科目,把錯的科目寫成正確的科目,哪一種規(guī)范。
老師,我公司是出租市場攤位的,我公司交的水費,電費,供熱費,需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸方有點稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時候,提示我這個銀行存款余額小于0啊,請問什么原因啊
老師好,以下業(yè)務(wù),不知道怎么記賬核算,請教老師。 我公司跟美團(tuán)合作業(yè)務(wù),并從美團(tuán)購買收銀設(shè)備,然后我們?nèi)ヂ?lián)系各大新開業(yè)的餐館、酒店,給新開業(yè)的餐館安裝調(diào)試收銀設(shè)備。后期也要對收銀設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。每個月并從餐館的營業(yè)額中分得一定比例錢作為維護(hù)費,這個維護(hù)費是美團(tuán)給我們。給餐館安裝調(diào)試好收銀設(shè)備后,餐館老板把錢直接付給美團(tuán),美團(tuán)再全額打入我公司公賬上(美團(tuán)打款我公司公賬,備注是這樣寫的“代理商銷售款付款”)。這個業(yè)務(wù)流程是這樣的。 請問,1、我們收到的設(shè)備款后,發(fā)票應(yīng)該開給誰? 3、每個月從營業(yè)額中分得的一定比例提成,發(fā)票開給誰?(這個錢是美團(tuán)給我們的),我公司確認(rèn)是什么收入
#提問#老師06月出售公司二手車一臺,開具的二手車發(fā)票,這個申報增值稅是怎么申報的
補(bǔ)繳印花稅會計分錄怎么寫,賬務(wù)處理怎么弄
補(bǔ)繳22年所得稅,會計分錄怎么寫
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,從分錄上來看不可修復(fù)和可修復(fù)都損失最重都轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,為啥不可修復(fù)產(chǎn)品不計入生產(chǎn)成本
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
企業(yè)所得稅季度報表,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,怎么填寫。營業(yè)收入-營業(yè)成本,不可能得利潤總額呀,還有其他費用。
金額沒錯,只是正確的應(yīng)該做借:銀行存款,貸:其他就付款,當(dāng)時做成借:銀行存款,貸:預(yù)收帳款了。科目用錯了,此張憑證上還有其他的業(yè)務(wù)做一起了,所以就想問問是都紅沖,還是怎么著。
借預(yù)收賬款貸,其他應(yīng)付款可以只調(diào)整差額
老師,交的車輛保險費8萬多塊錢,能不能不直接入一筆入到銷售費用里,而 是做到長期待攤費用里面,按12個月攤銷,這樣的話利潤不是負(fù)數(shù)了,想成正數(shù)交些所得稅。
預(yù)付賬款,然后按月分?jǐn)? 長期待攤費用是13個月以上的。
怎么入帳,沒看懂,之前做的是借:預(yù)付--保險公司 貸:銀行存款 ,來了發(fā)票后做借:銷售費用 應(yīng)交稅費--進(jìn),貸:預(yù)付帳款--保險公司
借預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸、銀行存款, 然后按月分?jǐn)偨韫芾碣M用等 貸預(yù)付賬款。
老師十月份有個二十萬的車輛保險費入的長期待攤費用攤銷,那還得調(diào)整嗎
你好對的 把剩下的借預(yù)付賬款貸長期待攤費用
一般都是先預(yù)付保險公司款,貸,銀行,來票攤銷時不走預(yù)付科目還能有其他科目不
借管理費用貸預(yù)付賬款 按月分?jǐn)?