你好需要填寫(xiě)105090這個(gè)表格
公司打算注銷(xiāo),賬上無(wú)形資產(chǎn)沒(méi)有攤銷(xiāo)完畢,現(xiàn)在打算將其剩余部分直接按報(bào)廢處理。做賬應(yīng)該直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,還是全部計(jì)入攤銷(xiāo)費(fèi)用?填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表的時(shí)候,需要在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表上的無(wú)形資產(chǎn)損失那你填寫(xiě)嗎?應(yīng)該不用進(jìn)行納稅調(diào)整吧?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,固定資產(chǎn)那里填寫(xiě)完出現(xiàn)這個(gè)是怎么回事 本行為享受制造業(yè)和信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)加速折舊政策的企業(yè)錄入,當(dāng)前企業(yè)登記信息顯示不屬于可以享受該項(xiàng)政策的行業(yè),若行業(yè)信息有誤,請(qǐng)及時(shí)變更登記信息,按確定可繼續(xù)填報(bào)。
老師,我們有一些門(mén)店之間的往來(lái)款,對(duì)方已經(jīng)注銷(xiāo)了,錢(qián)收不回來(lái),賬上計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。那匯算清繳填營(yíng)業(yè)外支出的哪個(gè)項(xiàng)目?想填壞賬損失,但這個(gè)損失我們沒(méi)有做審計(jì),沒(méi)有出什么資產(chǎn)損失的報(bào)告。那應(yīng)該怎么填正確?這些門(mén)店都是我們自己的,算關(guān)聯(lián)方吧?
老師,1、增值稅申報(bào)因漏報(bào)造成有幾筆沒(méi)有申報(bào)到,開(kāi)票系統(tǒng)大于申報(bào)表而且是跨年要怎么處理呢?2、2021年年處置了一批固定資產(chǎn)使得企業(yè)所得稅年報(bào)跟增值稅收入有差異,要怎么處理?3、年報(bào)中的A105090中的7固定資產(chǎn)損失是怎么填寫(xiě)的?資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額是填寫(xiě)固定資產(chǎn)處理后的虧損嗎(營(yíng)業(yè)外支出)?資產(chǎn)處置收入是填賣(mài)出的金額不含稅?資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填賣(mài)出車(chē)輛的原值嗎?
老師,匯算清繳填一般企業(yè)成本支出表時(shí),我填營(yíng)業(yè)外支出選填了壞賬損失,有彈出:請(qǐng)核實(shí)企業(yè)稅前扣除的資產(chǎn)損失是否按規(guī)定申報(bào),若有誤請(qǐng)更正!這是怎么回事啊,是不是還需要填別的填
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶(hù),每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠(chǎng),BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠(chǎng)貨物,3個(gè)體戶(hù)都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢(xún)不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷(xiāo)售額未達(dá)到30的話(huà),做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
怎樣填,比如100萬(wàn)營(yíng)業(yè)員外支出-壞賬損失,在哪行哪列填寫(xiě)
這個(gè)是什么原因造成的損失就放在哪個(gè)后面。比如固定清理造成的,放在第四行
哪行哪列能不能說(shuō)出中文
老師,你看下附件
第七行第一列,賬載金額
固定資產(chǎn)?
對(duì)的,如果你是固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的就填在上面,我這個(gè)是舉個(gè)例 子
老師,你理解錯(cuò)我的意思,你好好看下我第一次問(wèn)的問(wèn)題
你要看你的營(yíng)業(yè)外支出對(duì)應(yīng)的科目是否涉及到資產(chǎn)減值損失