您好,看合同是不是未稅金額和稅額是分開的,分開就是未稅金額申報印花稅,合在一起就是含 稅銷售額申報印花稅

購銷合同印花稅,印花稅計稅依據(jù),根據(jù)合同金額,合同金額加稅合計金額,印花稅計稅依據(jù)可以按照不含稅金額繳納嗎
老師,印花稅的申報依據(jù)是根據(jù)不含稅的銷售額還是購銷合同金額
老師,印花稅的計稅依據(jù),是只有銷售合同的金額嗎,采購合同的要不要交印花稅的,還有計稅依據(jù)是不含稅金額,還是含稅金額呢?
老師你好,印花稅購銷合同的計稅依據(jù)是哪個數(shù)據(jù)呢?包括采購合同和銷售合同么?合同是含稅金額計稅依據(jù)就是含稅金額么?
老師,印花稅購銷合同計稅依據(jù)是不含稅銷售額是吧
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
未稅金額和稅額在一起什么意思
哪種情況未稅金額會和稅額在一起
您好,合同就是簽本次銷售未稅100,稅金13,就按100交, 合同就是簽本次銷售總額113,就按113交
我在代賬公司上班,接觸不到購銷合同,同事好像都讓我直接按發(fā)票金額含稅開
客戶給他的客戶開的票,購銷合同我哪里能看到呢
您好,直接說工作嘛(我以為是考試),就是未稅金額,也就是我們賬上的收入,稅務(wù)局也不來公司查合同,就是比對我們的賬上金額和印花稅申報的基數(shù)
這個基數(shù)一般就是發(fā)票含稅金額對吧
萬分之三
租賃合同千分之一對吧
您好,未稅金額,不是含 稅,買賣0.03%,租賃0.1%
比如說一張發(fā)票金額113,增值稅13,不含稅100,按哪個金額開呢
您好,印花稅按不含稅100