你好,這個不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師你好 我想問問,像事業(yè)單位年末財政撥款結(jié)余還有非財政撥款結(jié)余都結(jié)轉(zhuǎn)到累計結(jié)余了,新一年需要轉(zhuǎn)出嗎
政府預(yù)算會計中,預(yù)算收入與預(yù)算支出科目,年末結(jié)轉(zhuǎn)分別轉(zhuǎn)入財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),其他結(jié)余,有些混淆了,老師能不能幫忙匯總一下,謝謝
如果預(yù)算會計分錄是計入行政支出,那么年底是結(jié)轉(zhuǎn)至財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,那非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余里面還有余額,賬還沒有平,這個如何處理?
制作政府單位預(yù)算會計結(jié)轉(zhuǎn)邏輯關(guān)系圖,并回答政府預(yù)算結(jié)余會計科目中哪些屬于年末轉(zhuǎn)賬后可能有余額的科目?(資金結(jié)存、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財政撥款結(jié)余、非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、非財政撥款結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余、專業(yè)結(jié)余、其他結(jié)余、非財政撥款結(jié)余分配)
10.年終結(jié)賬時,政府財政將下列政府性基金預(yù)算的()支出科目的借方余額按照政府性基金種類分別轉(zhuǎn)入“政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”科目下相應(yīng)明細科目的借方 A債務(wù)還本支出一一般債務(wù)還本支出 B.安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 C.調(diào)出資金政府性基金預(yù)算調(diào)出資金 OD.財政專戶管理資金支出
公司簽合同居間費,主要做這種中間人的業(yè)務(wù),我們公司開發(fā)票服務(wù)費*居間費,一年300萬左右,那開進來也是這種發(fā)票200萬,能全部當成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報關(guān)一季度漏報的能在三季度補報嗎?
個體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對方開發(fā)票直接開一個總數(shù)可以嗎?沒有明細
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個稅,那老板拿有實名的火車票發(fā)票報銷真實的差旅費,但實際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報個稅,綜合所得申報工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實名制的差旅費真實發(fā)票報銷,實際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢