你好,你單位實(shí)際有給對(duì)方送貨或者提供服務(wù)嗎??
老師有一筆去年收到的款項(xiàng) 當(dāng)時(shí)就應(yīng)該確認(rèn)收入了 但是之前的會(huì)計(jì)做成預(yù)收賬款了 現(xiàn)在我要調(diào)整這筆 是不是可以直接沖預(yù)收賬款轉(zhuǎn) 收入?
老師17年預(yù)收了一筆9800的賬款,沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在給人家退回去怎么做分錄調(diào)整
老師好!我去年做的預(yù)收款未確認(rèn)收入,所以一直掛著預(yù)收款,去年報(bào)表就一直虧損。其實(shí)應(yīng)該是我做錯(cuò)了,以為做預(yù)收款,付出去就沖減預(yù)收款的,結(jié)果是不正確的,預(yù)收款就掛著三十幾萬,今年確認(rèn)收入就有了利會(huì),是不是就要交企業(yè)所得稅呀?其實(shí)都是??顚S脹]利潤的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,小規(guī)模納稅人,學(xué)校學(xué)生充的飯卡,分別到了個(gè)人賬戶,可以區(qū)分預(yù)收和確定收入,那還有沖充的水卡澡卡電卡,是直接用在機(jī)器上消費(fèi)的,這個(gè)是直接在充值的時(shí)候就確認(rèn)收入嗎?
老師,我先收了客戶預(yù)收款,平時(shí)客戶的消費(fèi)都是掛在應(yīng)收賬款下面的,現(xiàn)在要結(jié)賬的話,我是直接確認(rèn)收入,還是應(yīng)收賬款做收入,預(yù)收款退給客戶。
辦公室用的抽紙入辦公費(fèi)嗎?拿的餐盒筷子之類的呢
老師,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),有一個(gè)人添寫完員工信息還沒報(bào)送,請(qǐng)問可以刪除嗎?
報(bào)關(guān)單是cif成交方式,總金額10000,運(yùn)費(fèi)390,保費(fèi)10塊,賬務(wù)處理的分錄怎么做
老師好,餐飲門店員工打爛餐具賠償給公司的款如何做賬?
老師,19年多開了方票,19年那時(shí)是紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在可以直接開電子發(fā)票紅沖么? 那紅沖以后,已交了的稅金如何處理?
請(qǐng)問酒店為住戶購買的一年期的團(tuán)體意外險(xiǎn)該怎么記賬?
出差談業(yè)務(wù)產(chǎn)生了1萬多的餐飲費(fèi)可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎
老師你好附加稅計(jì)提按正常的稅率計(jì)提,繳納時(shí)是減半繳納請(qǐng)問要怎么做呢
酒店的免費(fèi)礦泉水應(yīng)該怎么做賬?
麻煩找下宋生老師,是按照凈資產(chǎn)乘轉(zhuǎn)讓比例這個(gè)算的是什么
提供服務(wù)的
你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:預(yù)收賬款, 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
辦成了不退,沒辦成退錢
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù),還有什么疑問嗎)
我們是小規(guī)模的
你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:預(yù)收賬款, 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù),還有什么疑問嗎)
我們是小規(guī)模的,沒有以前年度損益調(diào)整科目
你好,小規(guī)模納稅人,是有? 以前年度損益調(diào)整? 科目的 如果是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,才是沒有??以前年度損益調(diào)整? ?科目,就通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目核算?