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甲商場在銷售原價為 1000 元(含增值稅)商品的同時,向顧客贈送200 元現(xiàn)金。這兩百元在計算企業(yè)所得稅的應納稅所得額時應該減掉嗎?

2024-03-20 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-20 15:42

你好。你發(fā)票怎么開的?你給對方開了1000的發(fā)票嗎?

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快賬用戶7714 追問 2024-03-20 15:46

是這個方案3

是這個方案3
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齊紅老師 解答 2024-03-20 15:49

不好意思,我這個收不到圖片今天。

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快賬用戶7714 追問 2024-03-20 15:50

他這里沒有提到發(fā)票的問題

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齊紅老師 解答 2024-03-20 15:53

是做題嗎?如果是的話,這個不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶7714 追問 2024-03-20 15:56

對,是做題,可是我看有的題目他算應納稅所得額時把返還的現(xiàn)金扣掉了,唯獨這一題他不扣

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齊紅老師 解答 2024-03-20 15:58

不允許,因為他沒有發(fā)票。

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快賬用戶7714 追問 2024-03-20 16:02

根據規(guī)定,企業(yè)在銷售商品 (產品)和提供服務過程中向個人贈送(或返還)禮品(現(xiàn)金、消費券、物品、服務等)人不需要扣繳個人所得稅,我看到扣除返還的現(xiàn)金那一題有這一句話,他那題也沒有給個人開票

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齊紅老師 解答 2024-03-20 16:03

這個是不需要給他代扣代繳個稅,但是這個沒有發(fā)票。

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