你好,按正常來說,你去年付款后。年底沒有收到發(fā)票,應(yīng)該做預(yù)提費用,如果金額不大,你今年收到發(fā)票,直接沖預(yù)付賬款入費用就行
老師你好,請問我的物業(yè)費的繳費時期是2020年1-12月,然后開的發(fā)票是2021年1月份的那么現(xiàn)在做賬到2020年12月份里可以一次做賬嗎?
我12月付款2023年1月到3月份的房租費,發(fā)票是12月份開過來的,我能放到2023年1月份做賬嗎
你好老師,2023年1月付2022年12月的款,發(fā)票收到也是12月的,那會計賬是做1月還是12月呢
老師 我們租賃別人的土地,租賃期是1年 ,日期從2022年8月到2023年7月,發(fā)票是2023年1月開具的,錢也是2023年支付的,2022年8月到12月份的租賃費如何做賬?也計入2023年1月嗎?
老師,去年12月份發(fā)生的費用。今年1月份才收到發(fā)票,怎么做賬呀,款在12月份已經(jīng)付了
老師,銷售門窗公司包給客戶包裝,什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本?平時成本怎么歸集?
@董孝彬老師,那老師,廠家給我們開了五萬負數(shù)發(fā)票,我們要做賬嗎?別的老師別回答
超市進貨,由于供應(yīng)商優(yōu)惠,贈送的牛肉湯20袋可要做入庫單,如何計賬
老師:新手上崗,一般納稅人,收到了專票,現(xiàn)在做分錄,我也不知道這張進項票本月需不需要抵扣,我該入到進項稅額下的哪個明細科目呢?
老師,5月份入賬當時開發(fā)票公司用二維嗎掃碼入賬,不顯示公司名,收錢做了無票收入,開發(fā)票也做了收入,款入了往來了,實際多做了收入,我怎么調(diào)這筆賬?
老師 請問一下 居間費打到個人或公司 稅費怎么算的 金額有點大哦
老師你好!請問我快賬財務(wù)軟件上利潤表跟資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)會隨著我的憑票數(shù)據(jù)自動生成,但是現(xiàn)金流量表確沒有任何數(shù)據(jù),我要收到填報也填不了,請問是軟件本身的問題還是我操作失誤的原因
老師 我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目,聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬聯(lián)合社申請項本次總項目48萬,其中國家補助12萬,自籌資金36萬是由各個合作社自籌,這個自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣提現(xiàn)
老師,這道題選什么?
老師 我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社開票給聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目,聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬聯(lián)合社申請項本次總項目48萬,其中國家補助12萬,自籌資金36萬是由各個合作社自籌,這個自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣體現(xiàn)
如果金額大的話,做以前年度損益調(diào)整,匯算清繳時可以直接放入費用,
老師預(yù)提費用 是什么科目呢 是資產(chǎn)還是負債呢 我沒有這個會計科目的。
新會計準則不用這個科目了。我建議你:金額不大的,就在收到發(fā)票時直接入費用就行。如果怕后期稅務(wù)有麻煩,你做以前年度損益調(diào)整,匯算清繳時直接并入費用。