您好, 有影響 你這么做賬是不對的?
老師,請問下,現(xiàn)在開普通發(fā)票,免稅的,我們做收入是不用價稅分離,直接含稅做收入嗎?所得稅的時候,也算含稅收入嗎?
老師,因為我們有個未開票的收入。我們在年底匯總的時候,發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入和開票匯總的不含稅數(shù)據(jù),有差額,差額就是未開票確認(rèn)的收入,這種情況怎么辦
老師,我們是酒店行業(yè),有一些散客交完錢會不開發(fā)票,現(xiàn)在是想把不開發(fā)票的這個錢,我們自己給開出來。這樣我們單位就不存在未開票收入稅了,您看這樣對稅務(wù)有影響沒有
老師,我們企業(yè)確認(rèn)收入每個月都是分?jǐn)偟模驹挛覀兎謹(jǐn)偭艘话俣嗳f的收入,但是這個月我們開了二百多萬的發(fā)票,報增值稅的時候二百多萬是否有什么問題呢
老師,我們是小微企業(yè)建筑公司,我們公司就是按照開票確認(rèn)收入的,不是按照完工百分百法,做年度匯算清繳的時候不是按照稅務(wù)口徑完工百分百法計算收入嗎?我們這個都是按照開票確認(rèn)收入的(會計和稅法報的都一致)
老師,你好,請問有工廠制造業(yè)的一整套做賬流程及分錄嗎
增值稅出口退稅款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師為什么加油開的是百分之13普票,百分之13稅率為什么不是專票
老師,實際利潤=實際收入-實際成本,實際收入和實際成本以銀行流水實際收到和支出的來核算,還用不用加上應(yīng)收和應(yīng)付的
首次登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端,那個實名登錄是用法定代表人還是辦稅人員的,如果是納稅申報密碼登錄又是哪個呀
老師,外貿(mào)企業(yè),請問有一批產(chǎn)品對公付了貨款,但是最終沒有報關(guān)出口。供應(yīng)商也沒有開具發(fā)票。也沒能退稅。含稅改了未稅,但是供應(yīng)商一直沒有過賬改對私付款。 這種情況要怎么處理,目前賬上一直掛了預(yù)付款。
老師好!有個朋友公司掛靠在我們公司,沒有實地辦公,房租水電那些都沒有,他有出口國外的訂單,想退稅的話應(yīng)該怎么操作
老師,公戶付出去的每一筆還需要寫付款申請單簽字嗎
由郭老師回答我的問題
老師,其他應(yīng)收款-個人公積金,借方余額是負(fù)數(shù),這是咋回事?
老師,我們之前會計是這樣做的,因為之前開票少,都是以收據(jù)確認(rèn)的,所以就沒有,現(xiàn)在開票多了,那我就價稅分離吧,但是增值稅報表都是價稅分離的,以前沒分離的影響嗎
沒事,以前的就不需要再處理了
好的,謝謝老師啦
不客氣,幫忙給個五星好評