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如果我12月暫估了工資 1月要用以前年度損益來紅沖那一筆暫估 然后再正常計提12月工資嗎?

2024-03-15 09:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-15 09:31

是的,但是還是用以前年度損益調(diào)整來計提

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是的,但是還是用以前年度損益調(diào)整來計提
2024-03-15
1月份的時候沖銷暫估再按照發(fā)票做一筆就可以了
2024-03-27
你好!不需要用以前年度損益調(diào)整沖暫估。 直接原分錄,紅沖即可!再重新計提。
2024-03-14
你好,需要通過以前年度損益調(diào)整。
2024-05-16
借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 這個不能這樣 ,這個做借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整,發(fā)票做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬這樣,
2020-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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