你開(kāi)的是勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票是嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我向某個(gè)公司提供了服務(wù)(不是勞務(wù)報(bào)酬,),去稅務(wù)局代開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方公司(勞務(wù)名稱是業(yè)務(wù)費(fèi)),并且代開(kāi)發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納了個(gè)人所得稅(發(fā)票備注欄也備注了個(gè)人所得稅金額),那么此項(xiàng)收入是否會(huì)納入我本年度的個(gè)稅匯算清繳中并且再次計(jì)算繳納個(gè)稅?
我們公司是一個(gè)中間商,從A國(guó)購(gòu)買貨物,銷售給B國(guó) 1.貨物先到中國(guó),那么會(huì)先繳納增值稅和關(guān)稅,請(qǐng)問(wèn)我們對(duì)外支付的時(shí)候還需要代扣代繳稅金嗎,要代扣代繳哪些稅 2.貨物直接從A國(guó)運(yùn)到B國(guó),沒(méi)有繳納過(guò)增值稅,那我們對(duì)外支付的時(shí)候需要代扣代繳嗎?要代扣代繳哪些稅?另外進(jìn)項(xiàng)和成本如何取得
老師,你好,我以個(gè)人的名義給企業(yè)做融資中介,向企業(yè)收取服務(wù)費(fèi),企業(yè)要求我開(kāi)發(fā)票,我是去稅局代開(kāi)“中介服務(wù)費(fèi)”類型的發(fā)票嗎?是按勞務(wù)報(bào)酬來(lái)繳納個(gè)人所得稅嗎?金額有點(diǎn)大,收入90萬(wàn)的樣子,我怎么繳納比較劃算?
老師您好,我們公司需要支付一筆勞務(wù)費(fèi)8800元,對(duì)方是個(gè)人,他以個(gè)人名義去稅務(wù)局要求代開(kāi)發(fā)票,需繳納92元代開(kāi)費(fèi)用,開(kāi)票金額8892元,稅務(wù)局說(shuō),還需要繳納個(gè)人所得稅代扣代繳的費(fèi)用1700元,請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,給我公司干活的個(gè)人,在稅務(wù)局代開(kāi)普通發(fā)票,他開(kāi)的貨物勞務(wù)名稱是種樹(shù)勞務(wù)費(fèi),個(gè)人所得稅讓我公司代扣代繳,我沒(méi)有代扣代繳過(guò),老師我應(yīng)該怎么做?
查賬怎么查才真實(shí)準(zhǔn)確
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說(shuō)這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒(méi)問(wèn)題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒(méi)有開(kāi)始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫(xiě)分錄?2、對(duì)方開(kāi)票是開(kāi)給C公司(付款的)還是開(kāi)給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
屬于加工類吧,個(gè)人登錄國(guó)稅局開(kāi)票。好幾次了都沒(méi)有要求個(gè)人所得稅
現(xiàn)在稅局代開(kāi)都不代征個(gè)稅了,需要的都是企業(yè)也就是b公司去幫你代扣代繳個(gè)稅
你方便發(fā)給發(fā)票給我看下嗎?
不到便,以后不開(kāi)了
嗯,一般需要b企業(yè)代扣代繳個(gè)人的發(fā)票,備注欄會(huì)寫(xiě)需要b企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,不然不可以稅前抵扣