是的,你們可以抵扣的哈
就是我們公司的,然后現(xiàn)在想把天貓積分發(fā)票開成服務(wù),發(fā)票是6個點的,這樣的話我們是不是報稅的時候就是我們也可以進行進項抵扣啊,就是正常用我們供應(yīng)商的開進來的進項,因為我們開個客戶的是13個點嗎?開個天貓的是6個點,這樣我們是不是到月底報稅的時候就是統(tǒng)一算需要抵扣多少進項就可以了
老師,我們是一般納稅人公司的,我們的供應(yīng)商只能開普票,可是我們客戶要專票的,那這樣價格上面我們也是虧啊,是不是我們得 調(diào)高價格?因為我們所得稅不缺發(fā)票的,就是缺增值稅的,但是供應(yīng)商又不能開專票的
請問老師供應(yīng)商不給我們開票。 我們公司需要給客戶開13個點的專票 這樣多出了很多的增值稅。我們需要怎么做才可以少交點稅呢
我們是酒莊,客戶需要我們開增值稅發(fā)票,這樣我們采購的時候也叫我們供應(yīng)商開增值稅發(fā)票這樣我們就可以抵扣說嗎
請問老師,我們是一般納稅人,我們采購菌菇,供應(yīng)商開給我們的發(fā)票是零稅率,采購含稅單價是60,那我們開出去給客戶單價是80,那這個開出去的發(fā)票是不是也是開零稅率?那這樣有增值稅產(chǎn)生嗎?具體怎樣算增值稅呢?
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開票員
咨詢下:這個地方 為什么不用售價400萬元,而選擇了成本價350萬元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會減少或者為0
中級會計實務(wù)政府補貼中收到國補的會計分錄說一下,謝謝
請樸老師解答,謝謝老師,請問選項D怎么理解,請老師舉個例子,怎么還有當(dāng)期所得稅計入所有者權(quán)益的,不應(yīng)該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對上月的金額是否正確,多個賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實入的某個賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個卡號,這個怎么對賬
請樸老師解答,謝謝老師,請問老師,B選項怎么理解,是不是B選項確實產(chǎn)生暫時性差異,但不確認(rèn)遞延
老師您好,我想咨詢下做賬應(yīng)交個稅科目下是負(fù)數(shù)怎么處理?
對方是物流公司她們買酒開增值稅發(fā)票應(yīng)該不可以抵扣的吧
是的,他們不能抵扣的
我們是那些小規(guī)模銷售酒的如果我們要求供應(yīng)商開進項發(fā)票,然后我們開出去的銷項發(fā)票非常少的情況報稅也是正常報的是不不影響?應(yīng)該我們就是那些小小的酒莊店
你們是一般納稅就可以抵扣,小規(guī)模就不能抵扣
我們是小規(guī)模不是一般納稅人
那么進項就不能抵扣的
我有點想不明白,為什么對方也是小規(guī)模一定要要求增值稅發(fā)票,普通發(fā)票不是一樣的嗎,都是只能可以抵扣企業(yè)所得稅
那個你就不用管他的目的了哈。做好自己的事就是了哈,奇葩的人多得是哈
好的謝謝老師
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