你好,是需要改成什么樣呢?

老師 我們電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定 印花稅-倉儲保管 申報(bào)的時(shí)候那表會有倉儲保管0購銷合同(真實(shí)數(shù)據(jù)),但是這個(gè)月申報(bào)印花稅的時(shí)候因?yàn)椴皇菆?bào)表合并了嗎,我們報(bào)印花稅只有認(rèn)定的倉儲保管這一項(xiàng),不能增加稅目(但是我們實(shí)際業(yè)務(wù)是購銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項(xiàng)稅目 把倉儲保管改成了購銷合同 然后正常申報(bào)購銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉儲保管沒有申報(bào),為啥啊
老師您好,我們公司有一個(gè)員工上個(gè)月我是按工資薪金所得來申報(bào)的因?yàn)槭菍?shí)習(xí)生,也沒有交社保,那這個(gè)月我不按薪金所得來申報(bào)了,我要按勞務(wù)所得來申報(bào),我是不是直接稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候改過來了就好了?
老師,我是建筑企業(yè),8月申報(bào)印花稅的時(shí)候,錯(cuò)報(bào)為購銷合同申報(bào)并上繳了印花稅,現(xiàn)在不能修改了。實(shí)際上建筑業(yè)應(yīng)該怎么申報(bào)印花稅
老師您好咨詢您一個(gè)問題:四月份我們申報(bào)3月份印花稅,申報(bào)完后給稅務(wù)專管員打電話讓幫我們改為按次申報(bào)了,當(dāng)時(shí)稅務(wù)也說更改成功了,但是剛收到一條責(zé)令限期整改的短信說我們四月份的印花稅未申報(bào),老師按次不是只有發(fā)生了才申報(bào)的嗎
印花稅是0,申報(bào)的時(shí)候有買賣合同和技術(shù)合同,我指申報(bào)了買賣合同金額0,技術(shù)合同未申報(bào),現(xiàn)在待申報(bào)里還顯示印花稅待申報(bào),是不是技術(shù)合同也要0申報(bào)呢,我要怎么修改申報(bào)表呢
老師你好,企業(yè)之間的往來借款需要交多少的印花稅?稅務(wù)條文有規(guī)定嗎?
個(gè)人代開發(fā)票可以紅沖嗎
老師,注冊地在 a地,開租賃票在B地,開票要加5個(gè)點(diǎn)哦。 房租就2500一個(gè)月, 1.開這個(gè)票能低多少稅? 2.注冊地在 a地,開租賃票在B地,能抵稅嗎?
老師,我們公司最近業(yè)務(wù)不好,所以暫停業(yè)務(wù),但是之前的發(fā)票未開,如果開了會增加營業(yè)額,但是沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,那么可以以工資的形式多發(fā)給法人工資嗎
24年企業(yè)工商年報(bào)漏申報(bào)了,現(xiàn)在已補(bǔ)申報(bào),請問這種還需要做罰款嗎?
老師您好,主要賣醫(yī)療器械的,開發(fā)票選項(xiàng)時(shí)有電子元件可以選,,是不是就可以開電子元件發(fā)票
老師,一般納稅人銷售泡菜、糖蒜的增值稅稅率是多少?
2023年10月份的一張發(fā)票稅務(wù)局通知不能用:分錄是 借:庫存商品100 進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸;銀行存款113 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改
老師請問,假設(shè)2025年8月 在阿里巴巴銷售的產(chǎn)品,銷售訂單完成了,但是沒有報(bào)關(guān),還可以在之后月份報(bào)關(guān)嗎?申報(bào)如何操作?謝謝!
職工提前解除勞動合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金計(jì)入會計(jì)科目?


老師,我要把那個(gè)上報(bào)期限類型改成按期申報(bào)
你好,那就需要去稅局做更改才是的?
收到,非常感謝老師指導(dǎo)
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?