您好,這個(gè)之前那您報(bào)稅了嗎
老師你好!前期種植梭梭工程都是法人自己墊付或貸款支付前期費(fèi)用,當(dāng)時(shí)沒有會(huì)計(jì)一直沒有做賬,今年4月開始做賬,11月份做賬中出現(xiàn)是19年工程用柴油的成本費(fèi)用票,請(qǐng)問老師這些票據(jù)現(xiàn)在可以入賬嗎??當(dāng)時(shí)都是實(shí)實(shí)在在發(fā)生的成本!
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時(shí)這邊的成立和收單那些都是由老板另一個(gè)公司的會(huì)計(jì)兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對(duì)公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個(gè)月的稅費(fèi)申報(bào)都還是全部零申報(bào)(包括費(fèi)用都是0)。我想請(qǐng)教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報(bào)表就有變動(dòng)了,起碼有費(fèi)用了,那申報(bào)的報(bào)表就不對(duì)了,如果年報(bào)的時(shí)候更正報(bào)表,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費(fèi)用?我能不能從3月開始立賬戶,請(qǐng)教老師我該怎么做。
老師,我們?nèi)ツ?月新開公司是在網(wǎng)上中石化平臺(tái)給自己公司運(yùn)輸師父充油(就是中石化中間商)我們讓另一個(gè)公司給我們總對(duì)公賬戶買充加油,中石化把增值稅發(fā)票開給我們運(yùn)輸公司了,但我們這個(gè)賣加油卡公司賣加油卡都是賣給(個(gè)人)所以沒有銷項(xiàng)稅增值稅發(fā)票一直沒開(公司基本戶有錢進(jìn)出)公司只做內(nèi)賬沒做外賬可以嗎?相應(yīng)不開增值稅發(fā)票沒有收入。每月報(bào)稅可以一直零申報(bào)?請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,我接手的這家電商公司,3月開始有產(chǎn)生費(fèi)用,但是前面的會(huì)計(jì)一直沒有做賬,都是0申報(bào),6月份開過票。我有問過前面的會(huì)計(jì)為什么沒有做賬全部領(lǐng)0申報(bào),她說實(shí)際大部分都是刷單的,實(shí)際銷售很少的,購(gòu)進(jìn)來的商品發(fā)票又沒有的,不知道到底該怎么處理,索性就沒有做賬。那我現(xiàn)在是從9月份開始建賬呢,還是把前面3月份開始的賬全部補(bǔ)起來呢,很困惑。
老師,我是從去年11月份接手一家運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬一會(huì)計(jì)做,憑證每個(gè)月都錄了。就是不知道怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)?我單位是用金碟精斗云財(cái)務(wù)軟件。我查看了之前的會(huì)計(jì)。這家公司是從去年5月份開始運(yùn)營(yíng)的,她做到8月份就沒做了,一直沒會(huì)計(jì),中間一段一直空著。我接手后,先保持正常運(yùn)營(yíng),然后慢慢的,一點(diǎn)點(diǎn),一點(diǎn)點(diǎn)把它銜接上了?,F(xiàn)在的情況就是沒有做月末結(jié)轉(zhuǎn)。老師,教下怎么操作。
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個(gè)要怎么計(jì)算
老師你好,接手一家小公司,對(duì)方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請(qǐng)問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購(gòu)了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個(gè)怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請(qǐng)問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來開票明細(xì)來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費(fèi),是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請(qǐng)問老師我們公司把餐飲外包給一個(gè)餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費(fèi),我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會(huì)改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來應(yīng)交增值稅1000,因?yàn)樘崆邦A(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時(shí)候計(jì)稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們?cè)?年前租了倉(cāng)庫(kù),當(dāng)時(shí)給了押金,對(duì)方也給了押金收據(jù),財(cái)務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時(shí)間比較久了,押金收據(jù)估計(jì)不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個(gè)收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎
之前要是都沒做賬的話,可以做到本月
稅之前有人已經(jīng)報(bào)了,賬做到今年1?了
稅之前有人已經(jīng)報(bào)了,賬做到今年1月,1月還沒有結(jié)賬!
那就做到一月份就可以了