你好 借 原材料 貸應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他貨幣資金
1.日的:掌握應(yīng)收票據(jù)取得、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)讓、到期收回的核算。 2.資料:藍(lán)天公司2019年7月1日銷售給鴻運公司一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元,增值稅額為3400元;當(dāng)日收到鴻運公司開出的期限為3個月,票面利率為5%,面值為23400元的商業(yè)承兌匯票一張。3個月后票據(jù)到期,藍(lán)天公司收回 款項,存入銀行。 3.要求: (1)對藍(lán)天公司取得的商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理 (2)對藍(lán)天公司到期收回票款的業(yè)務(wù)進行處理。 (3)如果票據(jù)到期后,鴻運公司無力支付票款,請對該筆業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理 (4)如果8月1日藍(lán)天公司將該票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓,取得生產(chǎn)用的A材料,該材料金額為20000元,增值稅稅率為序%,收到補付款97.5元并存人銀行。請對該筆業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。 (5)如果藍(lán)天公司兩個月后將持有的商業(yè)承兌匯票申請貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為8%。請計算貼現(xiàn)凈額,并對藍(lán)天公司的該筆業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。 老師 可以給答案我嗎 我看看孩子寫的對不對
老師,我是一家常鑫運輸公司的內(nèi)賬會計,是一般納稅人。2人合伙制,其中一個老板叫海燕兼出納,另一個老板管運輸。海燕老板自己有一個瑞東物資貿(mào)易公司,兩家公司有業(yè)務(wù)往來的。情況是這樣的,去年12月海燕老板的妹妹曉燕在我公司開了一張專票,購買方是蕪湖融匯化工有限公司,金額是157758元,今年1月份我公司出納收到融匯化工公司的承兌163476.49元。出納就把157758元直接留給她妹妹了,再把余額5718.49元打入常鑫運輸公司的公賬,老師,這個業(yè)務(wù)不會做分錄?
我是剛?cè)肼毜慕ò矔?,上個月庫管將供應(yīng)商送過來的電子發(fā)票重復(fù)打印了一次,當(dāng)天與其他送貨單和發(fā)票一塊拿過來給會計審核并做付款申請(這家公司以前財務(wù)沒要求入庫單做賬,當(dāng)天庫管做了重復(fù)打印發(fā)票和重復(fù)記庫存臺賬的行為),這樣造成多付了13萬元的鋼材款給對方,對方知道后還是主動告訴我方多付了,老板讓我寫個制度來規(guī)范下材料庫房的財務(wù)流程,我知道他們少了“材料入庫單的填寫工作”,請問老師材料庫房財務(wù)流程的資料分享嗎?
老師,我公司有一張商業(yè)承兌匯票10萬元背書轉(zhuǎn)讓給一家鋼材店批材料款10萬元。這個業(yè)務(wù)怎么做分錄?
老師,我運輸有限公司購買了一塊地做停車場,現(xiàn)在是公司把2張銀行承兌匯票200000元背書轉(zhuǎn)讓給鋼材店,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
老師,剛開始背書轉(zhuǎn)讓時,我做分錄是 借:應(yīng)付賬款一一鋼材店100000 貸:應(yīng)付票據(jù)(xx5686)100000 當(dāng)天鋼材店拿票去承兌了,不會寫分錄?我一開始寫的分錄有錯嗎?
你好??借:應(yīng)付賬款一一鋼材店100000 貸:應(yīng)付票據(jù)(xx5686)100000? ? ? 借 應(yīng)付票據(jù) 貸銀行存款? 這樣寫可以的
老師,鋼材店拿了承兌票請求承兌了,款到了鋼材店的賬上,我是問這一步怎么寫分錄?
你好??? 借 應(yīng)付票據(jù) 貸銀行存款? ?你們的銀行存款會減少的??
問題是我公司的賬上沒有這筆款到賬
直接背書轉(zhuǎn)讓給鋼材店了。
你好? 因為我不是很清楚票據(jù)的流程? ?問下這個承兌了你們的銀行存款會減少不? ?之前你這個票據(jù)沒承兌之前你是做的什么科目的對應(yīng)沖就可以的
最開始1月13日收到承兌票是瑞東公司給我公司抵扣運輸費的,當(dāng)時我做分錄是: 借:應(yīng)收票據(jù)一一瑞東公司(xx5686)10萬 貸:應(yīng)收賬款一瑞東公司10萬
? 借:應(yīng)付賬款一一鋼材店100000 貸:應(yīng)付票據(jù)(xx5686)100000? ? ?借 應(yīng)付票據(jù)? 貸應(yīng)收票據(jù)? ? 這樣就對了的
然后1月20日背書轉(zhuǎn)讓給鋼材店,分錄是這樣 借:應(yīng)付賬款一鋼材店10萬 貸:應(yīng)付票據(jù)一(xx5686)10萬, 他當(dāng)天去承兌款了,我不會寫分錄了?
??借 應(yīng)付票據(jù)? 貸應(yīng)收票據(jù)? ? ?做這個分錄的
加油? 等你的好評哦
最后是這樣寫分錄嗎? 借應(yīng)付票據(jù)一10萬 貸:應(yīng)收票據(jù)一10萬 之前的2步寫的分錄都正確嗎?
你好 是的? 你之前的對的? 現(xiàn)在這樣就平了
好的,謝謝老師!
加油? 等你的好評哦