您好,水果店是有限公司形式?做了工商股東變更?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會(huì)計(jì)一直沒(méi)有做賬,就只有一個(gè)表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開(kāi)了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過(guò)支付寶走的,但是都沒(méi)有發(fā)票,開(kāi)了三個(gè)月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時(shí)這公司也沒(méi)有其他的賬務(wù)處理。請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我們是單位是銷(xiāo)售服務(wù)的,但是需要客戶購(gòu)買(mǎi)相對(duì)應(yīng)的服裝,但是我們不賣(mài)服裝,就找了一個(gè)商家合作,我們先幫忙收客戶服裝的錢(qián),然后把定金付給商家,等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢(qián)付給商家(因?yàn)橹暗谝荒觊_(kāi)業(yè)的時(shí)候不太懂,就直接讓客戶把錢(qián)轉(zhuǎn)到商家那,后來(lái)商家給到客戶的衣服老是出問(wèn)題,商家后來(lái)直接屏蔽了我們,我們只能自己掏錢(qián)找另外一個(gè)商家重新做衣服,虧死了,還被客戶投訴,所以后來(lái)就不想直接把錢(qián)轉(zhuǎn)到商家那了)。但是我們不入公賬,因?yàn)橹皇谴沾?,又比較零散,所以就找了第三家來(lái)給我們代收代支這筆錢(qián)。 這種情況下,客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應(yīng)該是商家給開(kāi)發(fā)票還是第三方公司(代收代支)給開(kāi)發(fā)票呢?
我想問(wèn)下,我們公司之前是一個(gè)老板,3月份后實(shí)際是增加到3個(gè)老板,然后營(yíng)業(yè)執(zhí)照的那個(gè)股東是前老板和一個(gè)公司持股。3月份后所有的收入和支出都算3個(gè)老板的(營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)變更),3月份后實(shí)際公司業(yè)務(wù)是3個(gè)老板打伙的,然后對(duì)外注冊(cè)資本還是那些,對(duì)內(nèi)注冊(cè)資本沒(méi)有,現(xiàn)在做賬的錢(qián)付支出是往其他應(yīng)付款之前那個(gè)老板名下的,(前期的付支出的錢(qián)是前老板隸屬于3月份前的,然后3月份前也有收入,也有3月份后收入付3月份之前的費(fèi)用,其他兩個(gè)股東把投入的錢(qián)給我之前老板私人卡上。像這樣子的怎么處理好
一般納稅人電氣公司,外賬是請(qǐng)的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒(méi)做過(guò),而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費(fèi)用,后來(lái)收到的工程款甲方對(duì)公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個(gè)人費(fèi)用也在里面,也在支付公司一些費(fèi)用,反反復(fù)復(fù)的),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來(lái),每一次明細(xì)賬都整理出來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)股東墊付5000元付人工費(fèi) 如:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)5000貸:其他應(yīng)付款-股東張三 可不可以這樣填寫(xiě)記賬憑證 然后收到了工程款10萬(wàn),股東張三通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到了個(gè)人卡,分錄是不是:借其他應(yīng)收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對(duì)公司欠股東張三多少錢(qián)?在哪里可以查找出來(lái),我是會(huì)計(jì)小白,謝謝老師了
各位老師,大家早上好,我們公司是三個(gè)股東,其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進(jìn)來(lái)了,然后又通過(guò)我們公司銷(xiāo)售出去,款項(xiàng)進(jìn)了公司公戶,然后我們對(duì)人家開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票,我們公司也是準(zhǔn)備生產(chǎn)布料,但是還沒(méi)有開(kāi)始生產(chǎn)呢,然后,股東投進(jìn)來(lái)的這些布料為實(shí)收資本,款項(xiàng)進(jìn)了公司戶,還給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票,現(xiàn)在我怎么做賬務(wù)處理,才能體理,實(shí)收資本,銀行存款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這一塊,這些賬務(wù)處理,我銜接不上去了,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,把賬務(wù)處理的分錄給我詳解一下,謝謝
公司買(mǎi)車(chē)交的收付款如何入賬,
樸老師進(jìn) 我舉個(gè)例子:清算期共取得價(jià)款100000元,可扣除地價(jià)款10000元。 那么增值稅不含稅收入為(100000-10000)/1.09=90000/1.09=82568.81 銷(xiāo)項(xiàng)稅額為82568.81?9%=7431.19 那么土地增值稅應(yīng)稅收入=含稅收入-計(jì)算出的銷(xiāo)項(xiàng)稅額, 這個(gè)土地增值稅的含稅收入是100000嗎? 是的,你案例中土地增值稅的含稅收入就是 100000元,與你取得的總價(jià)款口徑一致。 按此計(jì)算,土地增值稅應(yīng)稅收入=100000(含稅收入)-7431.19(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)=92568.81元,結(jié)果完全正確。 也可驗(yàn)證你之前提到的推導(dǎo):不含稅收入(82568.81)+扣除地價(jià)(10000)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額(7431.19)=92568.81元,與直接計(jì)算結(jié)果一致,進(jìn)一步說(shuō)明“扣除地價(jià)”用原始金額、“不含稅收入”用扣減地價(jià)后的拆分金額,是符合邏輯的。 老師這兩個(gè)驗(yàn)證不符,我發(fā)現(xiàn)增值稅不含稅收入+含稅地價(jià)才是土地增值稅應(yīng)稅收入92568.81。
順?shù)N與逆銷(xiāo),哪個(gè)需要計(jì)算“少數(shù)股權(quán)權(quán)益”
老師,價(jià)稅分離之后有很多位小數(shù)點(diǎn),怎么辦呀
長(zhǎng)投個(gè)別報(bào)表順流逆流都得調(diào)整,合并報(bào)表只調(diào)整逆流對(duì)嗎 我問(wèn)的不對(duì),是都得抵消調(diào)整,在調(diào)整凈利潤(rùn)的時(shí)候,減去未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損失的時(shí)候
勞務(wù)派遣人員到公司培訓(xùn)的來(lái)回火車(chē)票能抵扣嗎?
小規(guī)模,購(gòu)買(mǎi)小金額縫包機(jī)用于一些給各種千克的面粉裝袋后縫包,這記到哪個(gè)科目?怎么核算
各位老師,大家好!公司在2011年從個(gè)人手里購(gòu)買(mǎi)了一套住房(集資房),當(dāng)時(shí)沒(méi)辦房產(chǎn)證,相當(dāng)于合同更名,省略了二手交易環(huán)節(jié),當(dāng)初房主給開(kāi)發(fā)商交的房款15萬(wàn),我們給房主付的購(gòu)房款20萬(wàn)?,F(xiàn)在房產(chǎn)證可以辦了,直接辦到了公司名下,但購(gòu)房發(fā)票只有15萬(wàn),剩下的5萬(wàn)該如何處理?
老板借款給店里掃了1000元,以方便當(dāng)天銀行退款使用,這筆分錄怎么寫(xiě)啊?
老師我想問(wèn)一下,申報(bào)社保的時(shí)候顯示已申報(bào)部分繳款,但是到社保費(fèi)部分繳納里面又沒(méi)有,這是什么情況
對(duì) 要變,站在收購(gòu)方賬,如何處理
借:長(zhǎng)期股權(quán)投資50,貸銀行存款48,其他應(yīng)付款2
那老師如果是我們收購(gòu)對(duì)方公司了,給的上面那些是轉(zhuǎn)讓費(fèi)了?還是長(zhǎng)投?
您好,是長(zhǎng)期股權(quán)投資的
站在被收購(gòu)的公司就是實(shí)收資本嗎?
被收購(gòu)公司不是,沒(méi)收到錢(qián)