對于個體工商戶來說,每個季度需要報告經(jīng)營所得并繳納相應的稅款,這是按照季度進行預繳的方式。到了年底,確實需要進行一次年度的匯算清繳。 在年底的匯算清繳中,稅率是根據(jù)您整年的經(jīng)營所得額來確定的。具體的稅率是根據(jù)應納稅所得額(即每一納稅年度的收入總額減除成本、費用以及損失后的余額)來適用超額累進稅率的。這意味著,如果您的全年經(jīng)營所得額較高,適用的稅率也會相應提高。 與此相對的是,每個季度預繳的稅款是基于當季的經(jīng)營所得額和當時的稅率來計算的。由于每個季度的經(jīng)營情況可能有所不同,因此每個季度的預繳稅款也會有所差異。 在年底的匯算清繳中,會將全年預繳的稅款與按照全年經(jīng)營所得額計算出的應繳稅款進行比對。如果預繳稅款少于應繳稅款,則需要補繳差額;如果預繳稅款多于應繳稅款,則可以獲得退稅。 因此,個體工商戶在年底進行匯算清繳時,是根據(jù)全年經(jīng)營所得額來確定稅率的,并據(jù)此計算應繳稅款。每個季度的預繳稅款只是預估和分期繳納的方式,最終還需以年底的匯算清繳結果為準。
老師,咨詢一下,就是個體工商戶業(yè)主工資不是不可以當成成本扣除嗎?但是每個季度我在申報個體工商戶的經(jīng)營所得個稅的時候,系統(tǒng)是按默認每個月減去5000的收入來算的,那么這個年終匯算清繳的時候也是按經(jīng)營所得的收入減去6萬元,然后再算稅款嗎,那每個月減除這個5000要怎么入賬?
老師,我自己的店是個個體戶,去年8月31號注冊的營業(yè)執(zhí)照,可是一直都沒有申報經(jīng)營所得,現(xiàn)在準備做21年的個人所得稅匯算清繳,系統(tǒng)提示21年的經(jīng)營期間按季度申報,那是不是我在經(jīng)營期間的每個季度都要報稅呢?把之前的個稅按季度報完才能做匯算清繳是嗎?
老師 個體工商戶第四季度報經(jīng)營所得和年度匯算清繳有差異可以嗎?匯算清繳時發(fā)現(xiàn)費用多計提了一筆,年度匯算時按照正確的申報的 就是當時申報第四季度時候沒發(fā)現(xiàn)有問題,申報年度經(jīng)營所得發(fā)現(xiàn)費用多了,我的意思年度匯算清繳是正確的,第四季度的預繳還需要更正嗎
老師,我們律所經(jīng)營所得是按季申報預繳的,每個季度累計都是負利潤,到年終匯算的時候公司還需要繳納所得稅嗎?
個體戶一二三季度各開了8萬元的發(fā)票,四季度開了29.8萬元的發(fā)票,那下個月申報稅的時候是按29.8繳納個人經(jīng)營所得稅是嗎?稅率是多少?明年匯算清繳是否要繳納全年的個人經(jīng)營所得稅?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期